你好,调增的具体的是什么业务的?就是为了不退税调增吗?

老师请教一下,工程公司给拆迁居民送的冻品礼盒这个入到哪个科目呀
老师,个税汇算清缴,那个年终奖选择单独计税,年终奖的税率会变么
老师,您好。当企业差不多属于歇业状态,没收入,固定资产折旧该怎么办,还有房租还按月摊销吗
请问,4月申报第一季度企业所得税时,申报应交所得税1200元,并已缴费,7月更正申报第一季度企业所得税,应交税费为0。此种情况,后续该如何处理?
老师,2025年4月购入的固定资产,累计折旧金额应该和当年累计折旧金额是一致的吧
请问,企业所得税纳税申报表,第2行,营业成本的数据,是对应会计利润表中的第2行,营业成本?还是对应利润表中的2行营业成本+3行税金及附加+12行销售费用+14行管理费用+18行财务费用 ?
老师,请问现在电子税务系统里面出现一个新项的叫长期资产发票关联确认表,这个如果新增固定资产是专票的都要关联吗?
公司变更法人,让原法人授权给我电子营业执照的使用,但我这总提示"用户标识获取为空",这是什么意思
请问每个月都有销售,但有5个月没有增值税有影响评A级吗
老师报表上的应收账款是负数,是不是要调到预收账款上?怎么个调法
调增了,报销的油费,保险费,公司名下去年没有车
你好,有实际支出的不允许抵扣的,调增的业务不用做账务处理 已缴纳的税款借利润分配未分配利润贷应交税费,企业所得税, 借应交税费企业所得税贷银行存款
好的,还有部分是业务招待费多出的要交税,,,还是按老师上面发的这样来处理吗
对的是的,也不需要做账务处理的。
那老师,借利润分配-未分配利润 贷应交税费-企业所得税的摘要怎么写了
具体企业所得税就可以的。
计提企业所得税就可以的
缴纳所得税,会显示在利润表,所得税费用那吗
如果你系提了,会体现的。
如果你计提了,会体现的借所得税费用,贷应交税费做这个分录才可以。
计提 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-企业所得税, 缴纳时 借应交税费-企业所得税 贷 银行存款。。应交税费-企业所得税都抵消了,就不会体现在利润表里面吧
对的是的是这么理解的。
老师,计提所得税,是不是应该借所得税费用哦
好,当年的是这么做,跨年的用利润分配或者是以前年度损益调整来做。
今年申报去年的所得税,那该计入那个科目了
跨年利润分配未分配利润小,企业会计准则做账的,如果是企业会计准则做账,用以前年度损益调整。