你好,调增的具体的是什么业务的?就是为了不退税调增吗?
郭老师,企业给员工买的意外可以所得税前扣除吗
老师,进项税额转出分录是怎么样的?
货款23155,原本签的合同是13个点的税,现在商家只能开三个点,那么另外这10个点的税我们要求商家从价格上减下来,减下来后我们应该付给商家多少钱然后和票才能对上呢,这个应该怎么算
老师下午好,请问一下新公司购买一台打印机,只有一张普票电子发票,填了费用报销单,记账凭证应该怎么填写
老师好,个人所得税申报错误怎么更正作废
个人公建出租给单位,单位要发票,租金16万,个人在税务局代开的发票需要交多少税,谢谢老师
请问,安置的残疾人数可以是小数吗?
报关单写的是的女式夹克,但是报关发票上男式夹克这个写错了,影响退税吗?
防暑降温计入个人收入,算个人所得税吗?
香港企业做内陆企业股东,税收上对于香港企业有什么优惠政策
调增了,报销的油费,保险费,公司名下去年没有车
你好,有实际支出的不允许抵扣的,调增的业务不用做账务处理 已缴纳的税款借利润分配未分配利润贷应交税费,企业所得税, 借应交税费企业所得税贷银行存款
好的,还有部分是业务招待费多出的要交税,,,还是按老师上面发的这样来处理吗
对的是的,也不需要做账务处理的。
那老师,借利润分配-未分配利润 贷应交税费-企业所得税的摘要怎么写了
具体企业所得税就可以的。
计提企业所得税就可以的
缴纳所得税,会显示在利润表,所得税费用那吗
如果你系提了,会体现的。
如果你计提了,会体现的借所得税费用,贷应交税费做这个分录才可以。
计提 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-企业所得税, 缴纳时 借应交税费-企业所得税 贷 银行存款。。应交税费-企业所得税都抵消了,就不会体现在利润表里面吧
对的是的是这么理解的。
老师,计提所得税,是不是应该借所得税费用哦
好,当年的是这么做,跨年的用利润分配或者是以前年度损益调整来做。
今年申报去年的所得税,那该计入那个科目了
跨年利润分配未分配利润小,企业会计准则做账的,如果是企业会计准则做账,用以前年度损益调整。