你好; 你们这个补助主要是什么业务补的; 这样才好判断科目和文件的

尊敬的纳税人: 您公司在申报2021年度企业所得税汇算清缴时填报了《A107041高新技术企业优惠情况及明细表》中“研发费用”本年度栏次,但未享受研发费用加计扣除优惠,请贵公司根据《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)等判断是否符合享受研发费用加计扣除优惠条件,若符合请及时更正2021年度企业所得税年度申报表。 收到了税局的消息推送 因为我公司是高企,报所得税时A107041这张表是必填,我就填了研发费用。但是我们2021年又是亏损,怎么办呢?他这个提示是什么意思
高新技术企业 享受国家补助10万元,依据的是哪个政策?我们公司,属高新技术企业,专管员让填写以上资料?如何填写?2021年亏损,没交企业所得税?
甲公司属于高新技术企业,适用15%的企业所得税税率,2021年财务资料显示:(1)营业收入2000万元,其中转让5年以上非独占许可使用权取得技术转让收入800万元整装收080万国债利息收0050万元,480的股123万营,盛森发星的工教育基让相关的无形资产摊销额100万元,实际发生工资费用(4)税金及附加280万元,其中与技术转让相关的税金3万元;(5)期间费用230万元,其中发生业务招待费50万元,实际发生工资费用82万元,实际发生职工教育经费5万元;(6)营业外收入850万元;(7)营业外支出30万元,其中对外公益性捐赠25万元;(8)季度已累计预缴企业所得税50万元。涉税专业服务人员根据上述资料,计算甲公司2021年应补缴的企业所得税。
甲公司属于高新技术企业,适用15%的企业所得税税率,2021年财务资料显示:(1)营业收入2000万元,其中转让5年以上非独占许可使用权取得技术转让收入800万元(2)投资收益245万元,其虫:权益法核算确股权投资收益80万元,国债利息收入50万元,转让收入580万元,会计投资成本500万元,计利税成本480万元);(3)营业成本900万元,其中与技术转让相关白的无形资产摊销额100万元,实际发生工资费120万元,实际发生职工教育经费20万元;(4)税金及附加280万元,其中与技术转让相关的税金3万元;(5)期间费用230万元,其中发生业务招待费50万元,实际发生工资费用82万元,实际发生职工教育经费5万元;(6)营业外收入850万元;(7)营业外支出30万元,其中对外公益性捐赠25万元;(8)季度已累计预缴企业所得税50万元。涉税专业服务人员根据上述资述资料,计算甲公司2021年应补缴的企业所得税。
甲公司属于高新技术企业,适用15%的企业所得税税率,2021年财务资料显示:(1)营业收入2000万元,其中转让5年以上非独占许可使用权取得技术转让收入800万元(2)投资收益245万元,其虫:权益法核算确股权投资收益80万元,国债利息收入50万元,转让收入580万元,会计投资成本500万元,计利税成本480万元);(3)营业成本900万元,其中与技术转让相关白的无形资产摊销额100万元,实际发生工资费120万元,实际发生职工教育经费20万元;(4)税金及附加280万元,其中与技术转让相关的税金3万元;(5)期间费用230万元,其中发生业务招待费50万元,实际发生工资费用82万元,实际发生职工教育经费5万元;(6)营业外收入850万元;(7)营业外支出30万元,其中对外公益性捐赠25万元;(8)季度已累计预缴企业所得税50万元。涉税专业服务人员根据上述资料,计算甲公司2021年应补缴的企业所得税。
老师,请问,老板一次性支付了两年的房租,是直接记费用科目,还是记哪个科目按月摊销
老师,们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下税务申报怎么处理,
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票
建筑行业材料去年做的材料入库,今年使用,可以今年结转成本吗?
去年材料票没有开票收入没结转成本,今年开票做收入可以吗?
老师,请问,我公司,我负责管内账,有三个股东,每个股东一份账,就是:a股东自己记一份支出和收入,b股东也记一份支出和收入,c股东也记一份支出和收入 比方说,a股东支付了办公费,借:管理费用~办公费2000 贷:其他应付款~a股东2000还是贷:银行存款~a股东2000,贷方用哪个科目? a股东收到货款1万,借:银行存款~a股东1万 贷:应收账款~xx公司1万
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了