同学你好 这个其中转让5年以上非独占许可使用权取得技术转让收入800万元整装收080万国债利息收0050万元,480的股123万营,写的什么意思呀?

某工业企业为居民企业,2018年发生经营业务如下:(1)取得产品销售收入660万元(2)发生产品销售成本480万元(3)主营业务税金及附加32.4万元(4)当期发生的管理费用86万元,其中新技术的研究开发费用为30万元,业务招待费为10元(5)财务费用20万元(6)投资于居民企业取得投资收益16.4万元(7)营业外收入十万元,营业外支出20万元,其中含公益性捐赠18万元要求:计算该企业2018年度实际应纳的企业所得税
某工业企业为居民企业,2018年发生经营业务如下:(1)取得产品销售收入660万元(2)发生产品销售成本480万元(3)主营业务税金及附加32.4万元(4)当期发生的管理费用86万元,其中新技术的研究开发费用为30万元,业务招待费为10元(5)财务费用20万元(6)投资于居民企业取得投资收益16.4万元(7)营外收入十万元,营业外支出20万元,其中含公益性捐赠18万元要求:计算该企业2018年度实际应纳的企业所得税?
某工业企业为居民企业,2018年发生经营业务如下:(1)取得产品销售收入660万元(2)发生产品销售成本480万元;(3)主营业务税金及附加324万元(4)当期发生的管理费用86万元,其中新技术的研究开发费用为30万元业务招待费为10万元(5)财务费用20万元(6)投资于居民企业取得投资收益164万元(7)营业外收入10万元,营业外支出25万元(其中含公益性捐赠18万元)要求:计算该企业18年实际应纳的企业所得税
甲公司属于高新技术企业,适用15%的企业所得税税率,2021年财务资料显示:(1)营业收入2000万元,其中转让5年以上非独占许可使用权取得技术转让收入800万元;80万00123万营,盛森发星工教育基让相关的无形资产摊销额100万元,实际发生工资费用(4)税金及附加280万元,其中与技术转让相关的税金3万元;5)期间费用230万元,其中发生业务招待费50万元,实际发生工资费用82万元,实际发生职工教育经费5万元;(6)营业外收入850万元;(7)营业外支出30万元,其中对外公益性捐赠25万元;(8)季度已累计预缴企业所得税50万元。涉税专业服务人员根据上述资料,计算甲公司2021年应补缴的企业所得税。
甲公司属于高新技术企业,适用15%的企业所得税税率,2021年财务资料显示:(1)营业收入2000万元,其中转让5年以上非独占许可使用权取得技术转让收入800万元;80万00123万营,盛森发星工教育基让相关的无形资产摊销额100万元,实际发生工资费用(4)税金及附加280万元,其中与技术转让相关的税金3万元;5)期间费用230万元,其中发生业务招待费50万元,实际发生工资费用82万元,实际发生职工教育经费5万元;(6)营业外收入850万元;(7)营业外支出30万元,其中对外公益性捐赠25万元;(8)季度已累计预缴企业所得税50万元。涉税专业服务人员根据上述资料,计算甲公司2021年应补缴的企业所得税。
研发领用原材料是否进行税转出
单位培训员工支付8000元,培训费办理电工证件,需要和培训学习签订合同吗?有培训报名表和开班通知书。
你好,请教下企业更正8月增值税报表补报少报收入部分销项税额是2.5万,例如8月期末留抵税额是2万,8月出口货物免抵退税额是1万,申请出口退税1万已退到帐,这样期末留抵税额是1万,更正少报收入销项税额是2.5万减期末留抵税额是1万,更正补报收入应补交增值税是1.5万这样算吗?会不会影响8月出口退税申报表的。
老师,老板和老板娘去外地的机票可以报销吗?
餐饮公司采购100000块钱的蔬菜,普票付9万,专票10万九个点。餐饮公司交六个点的税,哪一种合适?
老师,上个月未票收入,这个月冲减填在哪里
员工报销机票和住宿,开的大类是旅游服务,可以吗?
公司借给个人款项,无息借款。用途写什么可以不交税?
老师,因为老板经常没在公司,所以就用了个备用金卡,但备用金要用出纳的卡,备用金付的是日常报销款和付小额货款,这种可以吗?
我们单位领导要求一个人保管银行u盾另外一个人进行这个u盾的操作,这样合法吗?