你好,是站在购买方,还是销售方的角度呢?

四、计算题 1.某生产企业为增值税一般纳税人,2019 年 5月发生以下业分 (1)销售A 产品收入为80 万元(不含增值税),负责运送A产品而取得的运输收入 万元。 (2)为了促销,以折扣方式销售B产品的销售额为200万元(不含增值税),折扣额 万元,开在同一张发票上。 (3)由于上述B 产品质量问题,购买方退货18万元,但尚未收到应退还的增值税制 发票。 (4)将自产产品用于职工福利 10 万元(同类不含税售价)。 (5)外购原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款为100万元,用于翻修办公 (6)当月第一批购进原材料 160 万元,取得的增值税专用发票上注明的增值税为2 万元,货款已经全部支付,取得的防伪税控发票已通过认证。 已知:该企业购销产品适用的增值税税率均为13%。 要求:计算该企业5月应纳的增值税税额。 司发生如下事项:
习题二甲公司是一家自营出口的生产企业,为增值税一般纳税人出口货物的征税率为13%,退税率为9%。本年3月购进原材料一批,取得的增值税专用发票注明价款160万元、增值税额20.8万元,货已入库。甲公司取得的增值税专用发票本年3月符合抵扣规定。上期期末留抵税额为4万。当月向国内乙公司销售货物的不含税销售额为100万元,销项税额为13万元,内销货物成本为70万元款项尚未收到。本月出口货物销售额折合人民币200万元,出口货物成本140万元,款项尚未收到。
习题二甲公司是一家自营出口的生产企业,为增值税一般纳税人出口货物的征税率为13%,退税率为9%。本年3月购进原材料一批,取得的增值税专用发票注明价款160万元、增值税额20.8万元,货已入库。甲公司取得的增值税专用发票本年3月符合抵扣规定。上期期末留抵税额为4万。当月向国内乙公司销售货物的不含税销售额为100万元,销项税额为13万元,内销货物成本为70万元款项尚未收到。本月出口货物销售额折合人民币200万元,出口货物成本140万元,款项尚未收到。
收到增值税销项负数发票,从西安市黄河厂购入的显像管因质量问题退货,金额为100万元,税额为13万元。这个对增值税的影响是怎么样的啊?是进项税额转出吗?
收到增值税销项负数发票,从西安市黄河厂购入的显像管因质量问题退货,金额为100万元,税额为13万元。这个对增值税的影响是怎么样的啊?是进项税额转出吗?
董孝彬老师,之前我公司得个税是代理记帐在申报,我现在要自己申报,该怎么操作呢?该注意些舍什么?一个公司的个税扣缴端可以两台电脑(代理记账的电脑和我的电脑)同时登陆吗?
季度收入没有超过30万,无票收入怎么平账呢?
小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税?
小芳老师,我现在需要知道小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税,我要去看往期的哪几节课呢?
老师,有没有规定试用期一定要买社保
老师,我是一般纳税人,对方开劳务费专票给我,我可以抵扣增值税吗?
老师请问下计算查账征收的,只有投资人一人,然后税种核定里面只有个人所得税(经营所得),那还要每个月到个人所得税扣缴端0申报个人所得税吗
医药制造业暂估成本会计分录是什么
老板需要从公司里提出来一笔钱急用,他可以把自己的车过户到公司吗?卖给公司。然后公司给他打一笔钱卖车的钱,这样可以吗?有没有什么风险?或者说还有什么好的办法吗?
各位老师,生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退?????
我意思是进项税额需要转出吗
你好,购进货物发生退回,是进项税额负数,而不是进项税额转出
那就是后面计算应纳增值税的时候要减掉13万嘛?
你好,是的,是这样的
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。