A借原材料10 应交税费应交增值税进项税额1.3 贷银行存款11.3 2借委托加工物资4 应交税费应交增值税进项税额0.52 贷银行存款4.52 3代扣代缴消费税的计算 (10+4)/(1-0.3)*0.3=6 借委托加工物资3 应交税费应交消费税3 贷银行存款6 借原材料8 库存商品8 贷委托加工物资16 借银行存款20.34 贷主营业务收入18 应交税费应交增值税销项税2.34 借税金及附加5.4 贷应交税费应消费税5.4 借主营业务成本8 贷库存商品8 4借银行存款56.5 贷主营业务收入50 应交税费应交增值税销项税6.5 借税金及附加19.5 贷应交税费应交消费税19.5 B代为 借银行存款10.52 贷主营业务收入4 -应交税费应交增值税销项税0.52 -应交消费税6

答题卡交卷第1部分1[业务处理题]甲卷烟厂2020年6月发生如下经济业务:1,6月5日购买一批烟叶,取得增值税专业发票注明的价款为10万元,增值税1.3万元。2.6月15日,将6月5日购入烟叶发往乙烟厂,委托乙烟厂加工烟丝,收到的专用发票注明的支付加工费4万元,税款5200元。3.甲卷烟厂收回烟丝后领用一半用于卷烟生产,另一半用于直接对外销售,取得价款18万元,增值税2.34万元。4.6月25日,甲卷烟厂销售卷烟100箱,每箱不含税售价5000元,款项存入银行。5.乙厂无同类烟丝销售价格。要求:计算该厂当期应纳的消费税,分别为甲乙烟厂作账务处理。
2.A卷烟2019年8月份发生如经济务: (1)8月5日,购买一批烟叶,取得增值税专用发票注明的价款为 10 万元,增值税进项税额 1.3 万元。↓ (2)8月15日,将8月5日购进的烟叶发往B烟厂,委托B烟厂加工烟丝,收到的专用发票注明的支付加工费4万元,增值税进项税额 5200 元。↓ (3)A卷烟厂收回烟丝后领用一半用于卷烟生产,另一半直接出售,取得价款18万元,增值税进项税额23400 元。↓ (4)8月25日,A卷烟厂销售卷烟100 箱,每箱不含税售价5000元,款项已存入银行。↓ (5)B烟厂无同类烟丝销售价格。↓ 要求:计算该厂当期应纳的消费税税额并分别为AB烟厂做相关的账务处理。(20分)←
A卷烟厂2019年8月份发生如下经济业务:(1)8月5日,购买一批烟叶,取得增值税专用发票注明的价款为10万元,增值税进项税额1.3万元。(2)8月15日,将8月5日购进的烟叶发往B烟厂,委托B烟厂加工烟丝,收到的专用发票注明的支付加工费4万元,增值税进项税额5200元。(3)A卷烟厂收回烟丝后领用一半用于卷烟生产,另一半直接出售,取得价款18万元,增值税进项税额23400元。(4)8月25日,A卷烟厂销售卷烟100箱,每箱不含税售价5000元,款项已存入银行。(5)B烟厂无同类烟丝销售价格。要求:计算该厂当期应纳的消费税税额并分别为A.B烟厂做相关的账务处理。
2.A卷烟厂2019年8月份发生如下经济业务:(1)8月5日,购买一批烟叶,取得增值税专用发票注明的价款为10万元,增值税进项税额1.3万元。(2)8月15日,将8月5日购进的烟叶发往B烟厂,委托B烟厂加工烟丝,收到的专用发票注明的支付加工费4万元,增值税进项税额5200元。(3)A卷烟厂收回烟丝后领用一半用于卷烟生产,另一半直接出售,取得价款18万元,增值税进项税额23400元。(4)8月25日,A卷烟厂销售卷烟100箱,每箱不含税售价5000元,款项已存入银行。(5)B烟厂无同类烟丝销售价格。要求:计算该厂当期应纳的消费税税额并分别为A.B烟厂做相关的账务处理。
A卷烟厂2019年8月份发生如下经济业务: (1)8月5日,购买一批烟叶,取得增值税专用发票注明的价款为10万元,增值税进项税额1.3万元。 (2)8月15日,将8月5日购进的烟叶发往B烟厂,委托B烟厂加工烟丝,收到的 专用发票注明的支付加工费4万元,增值税进项税额5200元。 (3)A卷烟厂收回烟丝后领用一半用于卷烟生产,另一半直接出售,取得价款18 万元,增值税进项税额23400元。 (4)8月25日,A卷烟厂销售卷烟100箱,每箱不含税售价5000元,款项己存入 银行。 (⑤)B烟厂无同类烟丝销售价格。 要求:计算该厂当期应纳的消费税税额并分别为A.B烟厂做相关的账务处理。
电商的投流费是按照广宣费,营业收入的15%来税前扣除吗
老师,能将员工出门开车加油费入到差旅费吗?
分公司,企业所得税也是,利润300万以下减按5%,对吗?
郭老师在吗郭老师请教一下
老师好,我想咨询一下,我们有个客户有开淘宝店,目前没有绑定公司,一般没有开发票,只有偶尔有客户需要开发票,就会用客户名下的小规模公司开发票,之前25年三四季度和26年一季度申报申报税务的时候都是按开票金额申报的税务,最近客户有收到短信提示说25年三四季度和一季度申报的数据和网络平台推送的数据不一致,这个要怎么处理呢?
老师,一般纳税人,股权转让,20万,评价转让,未分配利润没有,负债大于资产,已实缴,需要交个税吗
老师,请问装修类的发票怎么开呢?
员 工的伙食费,可以开餐费进来吗,可以的话我做账是不是也是做伙食费
老师建材公司没有成本票,税局让补税,不知她们依据啥标准补的金额,问了还不耐烦说你们是会计都不知道咋补的吗,老板拉的石子、砂子给公司的,有销售无采购的
汇算清缴比如说之前1月份做的,然后5月份修改了,然后5月份下载,年报上边的时间显示1月还是5月?