你好,同学 应按照当月全部销售出库的产品结转营业成本。原则符合销售条件的都应开票,即使未开票也应按未开票收入入账进行纳税。
老师,请问,图片中的解说可以这样理解吗?采购的原材料实际已经入库,但是不入账目,领料按照实际产成品数量领的,对成本的影响,分三种情况是吗?1.如果本月原料采购单价同上月,不变,那么领料成本也不变,就是本月产成品的成本是准确的;2.本月采购单价如果上涨,那么领料成本也会上涨,不入账,还是按照上月原料单价核算成本,会导致成本偏低3.采购单价如果下降,还是按照上月单价核算成本,不入账目,领料成本会偏高。
请问老师,会计核算成本,是不可以按照两种方法,一个是收付实现制:我当月生产产品耗用的料工费,是产品成本,当月销售出库的产品收入,二者相减就是我的利润;另一个是权责发生制:我当月销售出库的产品收入,对应当月销售出库产品成本,理解的对吗?
请问老师,正常情况下按照收入与成本相匹配的原则,核算产品成本,是按照已经开具销售发票产品核算成本,还是按照当月全部销售出库的产品核算成本?
有个问题向您请教一下,我公司采用月末一次加权平均法核算成本,上几个月卖出的货9月份发生销售退回,我在核算9月份的销售成本时前期销售退回的那部分我也应该参与9月份的成本计算,对吗?销售退回的那部分我是按照当时的卖价参与本期成本核算还是按照当时发出成本参与9月份的成本核算?
老师,您好! 有个疑问就是:研发入库的产品销售,要单独核算销售收入吗?结转主营业务成本时研发入库和生产入库的产品按加权平均核算成本吗? 谢谢老师。
老师,请问一下个税没申报,税局罚款50,这个分录怎么做啊?借营业外支出 罚金 罚款?贷银行存款?
老师,你好,请问本期环比增长率,上期是0,本期是有数字的,那最后的得数可以=0%吗,这样子就不用分析原因了,反正这种指标是没有意义的啊
老师,增值税为9%的工程发票开了6%的专票,这种属于什么问题性质?
老师 24年的材料 结转的时候把税也结转到成本里了 这个怎么调 还能调吗。
同一集团之间的企业支付管理费,能税前扣除吗?
请问老师我几个月凭证装订一起,封面只有按月写的封面,几个月一起的话该怎么写呢
老师: 4月收到款项,在4月没确认收入 5月才确认收入,这样是对的吗? 我领导现让我调到4月确认收入,我应该怎么办呢?
老师好!我家有一套小规模的账,现在在代账,我的所在地在广东省佛山市,然后我想把他收回来自己做账报税,我去收回时,需要收到哪些资料?我才能正常的接手?
老师以上是管理儿童身高的中医馆的报销一笔银行支付10853.84元的,请帮忙做下分录,谢谢
老师,被审计单位的公务车被公司其他单位占用,这种属于什么问题性质?
谢谢老师,请问老师,我的应收账款和应付账款中,包不包含存货?比如我的应收账款600万,应付账款500万,应收减去应付=100万,这100万里包含存货吗?
应收账款和存货是平行的关系,都属于资产,他们谁也不包含谁。