单位产品成本=(期初存货成本+本期生产成本)/(期初存货量+本期生产量) =可供销售成本/(期初存货量+本期生产量) =330000/(0+30000)=11
老师这个题目里面存货的那个141750不知道怎么算出来的,能麻烦帮我算一下吗?
老师,请问一下这道题里面的存货跌价准备怎么算出来的
还是前面的问题怎么计算我们这个盘点盈亏 实货-库存*成本 从哪里点
想请教一个问题,盘点表里的单价(进价)时高时低,不是统一的,这样我盘出来的总数上期库存+本期购入-本期消耗=本期库存这个等式就没法成立,我该怎么处理这个单价?
老师问一下,题库里面有一个这个题,这个题里面完全成本法下的期末存货单价11怎么计算出来的?
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数
好的谢谢
不客气,祝你学习进步
那问一下第二年我根据您这个算出来是410000/10000+24000,答案是12.5,我算的是12.05,您帮我看下是我算的哪里有问题吗
不好意思我忘记漏看了一个条件,存货先进先出,那么期末存货肯定是本期生产的,那么期末存货单位成本=本期生产成本/本期生产量=300000/24000=12.5
好的那第一年那个计算没有问题,第二年计算区分一下就行是吧?
是这样的,第二年要稍微考虑一下先进先出
好的谢谢
不客气,祝你学习进步