借:应收账款/银行存款2260000 贷:主营业务收入2000000 应交税费-增值税-销项260000 10日内付款折扣=2260000*5%=113000 借:银行存款2147000 财务费用113000 贷:应收账款2260000

1.2019年5月11日,宏业公司销售给甲公司商品一批,贷款100000元,适用增值税税率税率13%,货以发出。甲公司已确认收货,同时开出一-张期限3个月的商业汇票,面值113000元,票面利率为4%。 (1) 5月11日,宏业公司进行账务处理。 (2) 8月11日,商业汇票到期,收到票款114130元,存入银行。 (3) 8月11日,商业汇票到期,甲公司无力支付。 2.2019年5月5日,宏业公司采用托收承付结算方式向甲公司,销售商品- -批,开具的增值税专用发票上注明金额500000元,税额65000元,同时开具支票代垫运费5000元。5月10日,收到银行收款通知。 (1) 5月5日,办妥托收手续时 (2) 5月10日,实际收到款项时 3.2019年5月7日,宏业公司向乙公司销售商品-批,货款20000元,适用增值税税率13%,折扣条件为“2/10,1/20, n/30", 5月16日收到乙公司支付的货款,假设计算现金折扣不考虑增值税。 (1) 5月7日确认收入,结转成本 (2) 5月15日,收到银行收款通知时 .
业务核算题 [资料]诚然公司为-般纳税人企业, 5月份发生应收账款的有关经济业务如下:1. 5月6日,向D公司销售商品批,售价6万元,增值税率为17%,以存款代垫运杂费1 200元。全部款项已向银行办妥托收手续。 2. 5月7日,接银行收款通知,上述D公司的款项已收妥人账。 3. 5月8日,向利民公司销售产品一批,售价2万元,经协商给予利民公司15%的商业折扣,增值税率为17%。价税款暂未收到。 4.5月12日,5月8日向利民公司销货的价税款如数收存银行。 5. 5月12日,向H公司销售产品批,货款5万元,增值税率17%,合同约定付款期为30天,现金折扣(货款部分)的条件为“4/10, 2/20, n/30”。 (1) 5月12日,售出产品,价税款待收。 (2) 5月20日,公司收到H公司支付的价税款存人银行。 (3)如果公司于5月25日收到H公司支付的价税款存入银行。 (4)如果公司于6月5日收到H公司支付的价税款存人银行。 6. 公司上月向科美公司销售商品的应收价税款17 550元,经协商改为商业汇票结算。收到一-张为期3个月、金额为17 550元的商业承兑汇票
1、5月6日,向D公司销售商品一批,售价万6元,增值税率为17%,以存款代垫运杂费1200元,全部款项已向银行办妥托收2、5月9日,接银行收款通知,上述款项已收妥入账。3、5月10日,向B客户销售产品一批,原售价2万元,给予15%的商业折扣,增值税率为17%。4、5月12日,收回B客户款项存入银行。5、5月12日,向H公司销售产品一批,货款5万元,增值税率17%,合同约定付款期为一个月,现金折扣(货款部分)条件为"4/10,2/20,n/30"办妥托收对主营业务收入部分计算折扣6.5月19日,公司收到H公司支付的价税款存入银行
5.5月12日,向H公司销售产品批,货款5万元,增值税率17%,合同约定付款期为30天,现金折扣(货款部分)的条件为“4/10,2/20,n/30”。(1)5月12日,售出产品,价税款待收。(2)5月20日,公司收到H公司支付的价税款存人银行。(3)如果公司于5月25日收到H公司支付的价税款存入银行。(4)如果公司于6月5日收到H公司支付的价税款存人银行。6.公司上月向科美公司销售商品的应收价税款17550元,经协商改为商业汇票结算。收到一﹣张为期3个月、金额为17550元的商业承兑汇票
①5月2日,向BY公司销售C1商品2000件,每件不含税售价为30元。已办妥托收手续,商品已发出。②5月6日,货到后BY公司发现该批C1商品不符合质量要求。经协商双方,同意在价格上给予20%的折让。③5月7日,收到C1商品货款。④5月8日,向XHL公司销售C3商品1000件。合同规定不含税销售单价为每件200元,现金折扣条件为“3/10,2/20,n/30”。⑤5月21日,收到XHL公司货款并存入银行。【要求】根据上述资料,编制相关会计分录并计算相关数据。
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢