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5.5月12日,向H公司销售产品批,货款5万元,增值税率17%,合同约定付款期为30天,现金折扣(货款部分)的条件为“4/10,2/20,n/30”。(1)5月12日,售出产品,价税款待收。(2)5月20日,公司收到H公司支付的价税款存人银行。(3)如果公司于5月25日收到H公司支付的价税款存入银行。(4)如果公司于6月5日收到H公司支付的价税款存人银行。6.公司上月向科美公司销售商品的应收价税款17550元,经协商改为商业汇票结算。收到一﹣张为期3个月、金额为17550元的商业承兑汇票

2022-02-14 12:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-14 12:39

同学你好 1; 借,应收账款58500 贷,主营业务收入50000 贷,应交税费一应增一销项8500 2; 借,银行存款58500-50000*4% 借,财务费用50000*4% 贷,应收账款58500 3; 借,银行存款58500-50000*2% 借,财务费用50000*2% 贷,应收账款58500 4; 借,银行存款58500 贷,应收账款58500 6; 借,应收票据17550 贷,应收账款17550

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同学你好 1; 借,应收账款58500 贷,主营业务收入50000 贷,应交税费一应增一销项8500 2; 借,银行存款58500-50000*4% 借,财务费用50000*4% 贷,应收账款58500 3; 借,银行存款58500-50000*2% 借,财务费用50000*2% 贷,应收账款58500 4; 借,银行存款58500 贷,应收账款58500 6; 借,应收票据17550 贷,应收账款17550
2022-02-14
您好 1.5月6日,向D公司销售商品一批,售价6万元,增值税率为13%,以存款代垫运杂费1200元。全部款项已向银行办妥托收手续。 借:应收账款 60000%2B7800%2B1200=69000 贷:主营业务收入60000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 60000*0.13=7800 贷:银行存款 1200 2.5月7日,接银行收款通知,上述D公司的款项已收妥入账 借:银行存款 69000 贷:应收账款 69000 3.5月8日,向利民公司销售产品一批,售价2万元,经协商给予利民公司15%的商业折扣,增值税率为13%。价税款暂未收到 借:应收账款17000%2B2210=19210 贷:主营业务收入 20000*(1-0.15)=17000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额17000*0.13=2210 4.5月12日,5月8日向利民公司销货的价税款如数收存银行。 借:银行存款 19210 贷:应收账款 19210 5.5月12日,向H公司销售产品一批,货款5万元,增值税率13%,合同约定付款期为30天,现金折扣(货款部分)的条件为“4/10,2/20,n/30(1)5月12日,售出产品,价税款待收。 借:应收账款 56500 贷:主营业务收入50000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 50000*0.13=6500 (2)5月20日,公司收到H公司支付的价税款存入银行 借:银行存款56500-2260=54240 借:财务费用56500*0.04=2260 贷:应收账款 56500 (3)如果公司于5月25日收到H公司支付的价税款存入银行 借:银行存款56500-1130=55370 借:财务费用 56500*0.02=1130 贷:应收账款 56500 4)如果公司于6月5日收到H公司支付的价税款存人银行。 借:银行存款56500-2260=56500 贷:应收账款 56500 6.公司上月向科美公司销售商品的应收价税款17550元,经协商改为商业汇票结算到一张已承兑的为期3个月、金额为17550元的商业承兑汇票 借:应收票据 17550 贷:应收账款 17550
2022-03-14
你好需要计算做好了发给你
2022-03-14
1借应收账款69000 贷主营业务收入60000 应交税费应交增值税销项税7800 银行存款1200 2.借银行存款69000 贷应收账款69000 3.借应收账款19210 贷主营业务收入17000 应交税费应交增值税销项税2210
2023-05-14
你好需要计算做好了发给你
2022-03-14
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