你好 1.购买设备一台,价款为702000元,增值税税税率为13%,款项以银行存款支付,需要安装 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 2.购买材料170000元,增值税额为22100元,款项银行存款支付,材料全部用于安装工程。 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:在建工程,贷:原材料 3.应付安装人员工资228000元 借:在建工程,贷:应付职工薪酬 4.年末安装完毕交付生产车间使用 借:固定资产,贷:在建工程 5.设备预计使用10年,净残值率为5%,采用直线法计提折折旧 借:制造费用,贷:累计折旧

某企业发生如下经济业务:1、购买设备一台,价款为702000元,增值税税率为13%,经认证准予抵扣,款项以银行存款支付,需要进行安装。2、购买材料170000元,增值税税额为22100元,经认证准予抵扣,款项以银行存款支付。材料全部用于安装工程。(提示:两个分录)3、应付安装人员工资228000元。4、当年末安装完毕交付生产车间使用。5、该设备预计使用10年,净残值率为5%,采用直线法计提折旧。6、该设备交付使用后第4年年末因毁损报废,在清理中,支付清理费2000元,收到残料变价收入10000元。按规定计算报废固定资产应转出增值税进项税额为109120元。(提示:四个分录:(1)转入清理;(2)支付清理费用;(3)残料收入;(4)结转净损益)(三)要求:编制上述有关业务的会计分录。
某企业发生如下经济业务:1、购买设备一台,价款为702000元,增值税税率为13%,经认证准予抵扣,款项以银行存款支付,需要进行安装。2、购买材料170000元,增值税税额为22100元,经认证准予抵扣,款项以银行存款支付。材料全部用于安装工程。(提示:两个分录)3、应付安装人员工资228000元。4、当年末安装完毕交付生产车间使用。5、该设备预计使用10年,净残值率为5%,采用直线法计提折旧。6、该设备交付使用后第4年年末因毁损报废,在清理中,支付清理费2000元,收到残料变价收入10000元。按规定计算报废固定资产应转出增值税进项税额为109120元。(提示:四个分录:(1)转入清理;(2)支付清理费用;(3)残料收入;(4)结转净损益)(三)要求:编制上述有关业务的会计分录。
2、购买材料170000元,增值税税额为22100元,经认证准予抵扣,款项以银行存款支付,材料全部用于安装工程。3、应付安装人员工资228000元。4、当年末安装完毕交付生产车间使用。5、该设备预计使用10年,净残值率为5%,采用直线法计提折1旧日。6、该设备交付使用后第四年年末因毁损报废,在清理中,支付清理费2000元,收到残料变价收入款共计10000元。
甲公司属于增值税的一般纳税人,增值税税率13%,执行《小企业会计准则》,2021年1月发生如下业务:(1)购买需要安装的生产设备一台,取得的增值税专用发票上注明价款500000元,增值税税额65000元,支付运杂费3000元,均以银行存款支付。(2)设备直接交付安装,安装时领用生产用材料20000元,购进该批材料时支付的增值税税额为2600元。支付安装工程人员工资5000元。(3)安装工程完工,交付使用。(4)该设备预计使用10年,净残值率为10%企业采用年限平均法计提折旧。要求:根据以上经济业务,编制会计分录(本小题10分)
某企业为一般纳税人2019年4月购入需要安装的设备一台买价¥50,000增值税¥8500元支付运杂费等¥900款项用银行存款支付。安装过程中应付安装人员的工资¥5000领用本企业的原材料¥1000增值税税率为13%月末设备安装完毕交付使用。要求编制设备购入。安装,交付使用的会计分录。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗