你好,同学 借,在建工程1050 累计折旧500 固定资产减值准备50 贷,固定资产1600 借,在建工程1065.6 贷,工程物资300 原材料58.5 应付职工薪酬684 银行存款23.1 借,固定资产2115.6 贷,在建工程2115.6 算改扩建后的固定资产20X4年应计提的折旧额=2115.6*2/10*9/12+(2115.6-2115.6*2/10)*2/10*3/12
4.宏达公司于2016年9月5日对一条生产线进行改扩建,改扩建前该生产线的原价为9000万元,已提折旧2000万元,已提减值准备500万元。在改扩建过程中领用工程物资3000万元,领用生产用原材料500万元,原材料的进项税额为85万元。发生改扩建人员工资800万元,用银行存款支付其他费用1200万元。该生产线于2016年12月20日达到预定可使用状态。宏达公司对改扩建后的固定资产采用年限平均法计提折旧,预计尚可使用10年,预计净残值为500万元。2017年12月31日该生产线预计未来可收回金额为7700万元。假定固定资产按年计提折旧,固定资产计提减值准备不影响固定资产的预计使用年限和预计净残值。要求:(1)编制上述与固定资产改扩建有关业务(转入改良工程、发生改良支出、工程完工)的会计分录。(2)计算改扩建后的生产线2017年应计提的折旧额。(3)计算2017年12月31日该生产线是否
宏达公司于2016年9月5日对一条生产线进行改扩建,改扩建前该生产线的原价为900万元,已提折旧200万元,已提减值准备50万元。在改扩建过程中领用工程物资300万元,领用生产用原材料50万元,原材料的进项税额为8.5万元。发生改扩建人员工资80万元,用银行存款支付其他费用120万元。该生产线于2016年12月20日达到预定可使用状态。宏达公司对改扩建后的固定资产采用年限平均法计提折旧,预计尚可使用10年,预计净残值为50万元。2017年12月31日该生产线预计未来可收回金额为770万元。保定固定资产按年计提折旧,固定资产计提减值准备不影响固定资产的预计使用年限和预计净残值。
4、乙公司于20X3年7月1日对一生产线进行改扩建,改扩建前该生产线的原价为1600万元,已计提折旧500万元,已计提减值准备50万元。在改扩建过程中领用工程物资300万元,领用生产用原材料58.5万元。发生改扩建人员工资684万元。用银行存款支付其他费用23.1万元。该协公楼于20X3年9月2日达到预定可使用状态。该公司对改扩建后的固定资产采用双倍余额递减法计提折旧,预计尚可使用年限为10年,预计净残值为60万元。要求:计算改扩建后的固定资产20X4年应计提的折旧额。
4、乙公司于20X3年7月1日对一生产线进行改扩建,改扩建前该生产线的原价为1600万元,已计提折旧500万元,已计提减值准备50万元。在改扩建过程中领用工程物资300万元,领用生产用原材料58.5万元。发生改扩建人员工资684万元。用银行存款支付其他费用23.1万元。该协公楼于20X3年9月2日达到预定可使用状态。该公司对改扩建后的固定资产采用双倍余额递减法计提折旧,预计尚可使用年限为10年,预计净残值为60万元。要求:计算改扩建后的固定资产20X4年应计提的折旧额。
看过4、乙公司于20X3年7月1日对一生产线进行改扩建,改扩建前该生产线的原价为1600万元,已计提折旧500万元,已计提减值准备50万元。在改扩建过程中领用工程物资300万元,领用生产用原材料58.5万元。发生改扩建人员工资684万元。用银行存款支付其他费用23.1万元。该协公楼于20X3年9月2日达到预定可使用状态。该公司对改扩建后的固定资产采用双倍余额递减法计提折旧,预计尚可使用年限为10年,预计净残值为60万元。要求:计算改扩建后的固定资产20X4年应计提的折旧额。
一个项目,合同约定分阶段付款,收了前两个阶段的款并且开票了,为什么只确认税额呢
问个问题 就是我之前别人开的展位费 开的另外个公司 然后之前对我一直把这个对账冲到应收货款里面 现在对方另外个公司还挂着 那就想相当于对方还欠我展位费的货款 我还欠对方另外个公司展位费 那我是不是把展位费 调到展位费公司 然后付到展位费公司是不是就可以 这个这个展位费涉及跨年的管理费用怎么调10几年了
老师,个体户申报经营所得第一季度盈利了24,000多块钱,第2季度亏损4000多,第1季度交个税交了624.45,第2季度应补退税额这块是退回来的税费是402.52,这个数是怎么来的,而且下个季度还是没有活动,还是不盈利,那这个钱就给这挂着不往回领行不行?有什么风险没
老师我们缴纳的公司的车的保险费,没有开发票,我们付了5499怎么做账?
男性职工生育险吗?享受什么待遇
老师 赊销收入确认时间是什么时候
打算三季度买车然后一次性税前扣除填201020,但是填完可能3季度亏损20万,1季度已经交了所得税,1万,四季度可能是亏损交不到税,为了汇算清缴不退税,因为听说会查账,所以不想产生退税,2季度暂估点费用是不是最好了,该怎么写分录呢,暂估什么合适
老师,请问我们是新办企业,6月16号成立的,目前银行账户还没开好,那我报表申报都是零申报没问题吧,谢谢!
老师,白色是我银行实际付款金额,实际材料入库是粉色单子,这点差异怎么入账?
上任会计1月申报表增值税申报表做了一笔进项税额转出,经过核实,这笔不应该做进项税额转出,我可以本月增值税申报表直接进项税额转出负数更正吗