同学你好 1 借,其他应收款 贷,库存现金 2 借,制造费用 贷,银行存款 3 借,在途物资100000 借,应交税费一应增一进项13000 贷,应付票据113000 4 借,原材料100000 贷,在途物资100000 5 借,管理费用800 借,库存现金200 贷,其他应收款1000 6 借,待处理财产损溢500 贷,库存现金500 7 借,预付账款50000 贷,银行存款50000 8 借,在途物资50000 借,应交税费一应增一进项6500 贷,银行存款56500 9 借,原材料70000 借,应交税费一应增一2600 贷,在途物资50000 贷,银行存款22600 10 借,生产成本200000 借,制造费用50000 借,管理费用30000 借,销售费用20000 贷,原材料300000
老师,我们公司名下卖车,贷款还有一部分,是公司法人贷款,法人需要先把剩余贷款付完,才能转售,那法人剩余贷款还完,我是不是需要把法人还的这部分贷款给他用公户转过去,卖的车款需要打入公户?
郭老师,民间非营利组织,发现前任财务多做了一笔收入,然后费用重复计算了这个现在怎么做呢跨年了现在怎么做账
我去年12月支付一笔境外费用Api审核费,当时没代扣代缴所得税,在今天4月补交了税款,今年汇算用调增吗?
年底存货盘亏,暂时放在待处理财产损益,但我看资产负债表中没有这个科目,应该放在哪里?暂时不想入管理费用,不想进损益。
固定资产提折旧,如果设备需要安装,是达到预定可使用状态的下月提折旧,还是购入的下月提折旧呀?
老师你好,帮我看一下我的中级会计师的课程明年开课可以吗?
为什么2025年2月10号,又退回两件属于非调整事项。
国家信息公示系统,解散事由填写时,公司股东会在6月决议解散,系统已经公示了,这个决议时间还能变更吗?现在能成立清算组吗?
老师 此题正确答案是B 但是为什么用24000除以6呢
老师,上年的凭证装订了,现在又补附件,直接付粘贴单后边可以吗?因为付粘贴单上得增加张数