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甲公司2013年1月1日成立并开始采用账龄分析法计提坏账准备。2013年末应收账款余额750万元,其中1个月内未到期应收账款300万元,计提准备比例1%;1个月以上逾期应收账款450万元,计提准备比例5%。2014年6月确认坏账损失4.5万元,2014年11月收回已作为坏账损失处理的应收账款3万元,2014年末应收账款余额600万元,其中1个月内未到期应收账款300万元、1个月以上逾期应收账款也为300万元,计提准备比例同上年。则该企业2014年末资产负债表中“应收账款”项目填列的金额是( )万元。
甲公司2013年1月1日成立并开始采用账龄分析法计提坏账准备。2013年末应收账款余额750万元,其中1个月内未到期应收账款300万元,计提准备比例1%;1个月以上逾期应收账款450万元,计提准备比例5%。2014年6月确认坏账损失4.5万元,2014年11月收回已作为坏账损失处理的应收账款3万元,2014年末应收账款余额600万元,其中1个月内未到期应收账款300万元、1个月以上逾期应收账款也为300万元,计提准备比例同上年。则该企业2014年末资产负债表中“应收账款”项目填列的金额是( )万元。
3、甲企业采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,计提比例为0.5%。2X12年末坏账准备科目为贷方余额7000元。2X13年甲企业应收账款及坏账损失发生情况如下,(1)1月20日,收回上年已转销的坏账损失20000元。(2)6月4日,获悉应收乙企业的账款45000元,由于该企业破产无法收回,确认坏账损失。(3)2X13年12月31日,田企业应收账款全额为1200000万元。要求:计算2x13年12月31日实际计提的坏账准备金额并作出会计分录。当期期末坏账准备余额=提取坏账准备前科目余额=应补提坏账准备=分录:
A企业坏账损失估计计算表(账龄分析法)2013年12月31日单位:元账龄应收款项余额估计损失比例估计损失金额未到期250002501%过期1个月2000003%6000过期2个月150004%600过期3个月100005%500过期3个月以上800007%5600合计33000012950(1)2013年12月31日,计提坏账准备前“坏账准备”有贷方余额10000,请做出本期计提坏账准备处理?(2)2014年企业实际发生坏账损失3000元。(3)2014年12月31日,应收账款余额250000元,假如按照账龄分析法计算的坏账损失为11000元,则应计提的坏账准备是多少?(4)2014年12月31日,应收账款余额250000元,假如按照账龄分析法计算的坏账损失为9000元,则应计提的坏账准备是多少?2甲公司(成立于2013年2月1日)采用应收款项余额百分比法计提坏账准备,提取比例为5%,业务如下:(1)2013年末首次计提坏账,假如应收账款余额500000元,按规定比例计提坏账
企业坏账损失估计计算表(账龄分析法)2013年12月31日单位:元账龄应收款项余额估计损失比例估计损失金额未到期250002501%过期1个月2000003%6000过期2个月150004%600过期3个月100005%500过期3个月以上800007%5600合计33000012950(1)2013年12月31日,计提坏账准备前“坏账准备”有贷方余额10000,请做出本期计提坏账准备处理?(2)2014年企业实际发生坏账损失3000元。(3)2014年12月31日,应收账款余额250000元,假如按照账龄分析法计算的坏账损失为11000元,则应计提的账准备是多少?(4)2014年12月31日,应收账款余额250000元,假如按照账龄分析法计算的坏账损失为9000元,则应计提的坏账准备是多少?
我司是做物流运输的,但是我们公司相当于中介,外包车队的安全教育培训费怎么入账呢
老师 就是个体户查账征收 客户扫微信收款码,银行到账的是微信收款码扣了手续费后的净计金额,财务费用 后面二级明细可以写商户收款码手续费嘛,比方昨天客户给商户收款码扫了8000元, 今日银行卡到账7976元 到账后的分录怎么设置明细对吗 借银行存款 7976 财务费用-商户收款码手续费24 贷其他货币资金8000 财务费用这样设置二级明细可以嘛
老师我报的33期课程 为何我会计学堂报税系统只有首页和我要查询 而且首页完全点不动怎么回事?
老师我再请教一个问题,就是工程机械公司个体工商户!!!开了几十张100到500之间的加油票!!!这个怎么做账,是要每张票都做一个记账凭证吗?
老师我之前是做内账的现在做全盘帐需要注意那些事情,在哪方面多了解全盘会计
公司要注销前,固定资产科目怎样清零
老师你好,我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票!但是已经显示作废了,这个怎么做账呀
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?