同学,你好
是的,大几率做错了

你好老师因为借应交税金-应交增值税-已交税金贷银行存款,看到明细账贷方负数余额越来越多,这个怎么做平
老师,接手了一个新公司,发现长期待摊费用借贷方向做错,而且是2021年的,我要怎么调整合理。错误凭证:借 长期待摊费用 贷 预付账款 合计已经摊销5万
老师好。。金蝶里1月的长期待摊费期初余额,,是指什么?往年已摊?还是剩下可摊?加了今年 的,为什么期末会越来越少,本年累计也是月月的提,有结转,本年累计为什么才是一个月的
老师你好,长期待摊费用和无形资产摊销,通俗一点讲是不是就是说你现在花的钱,要以后一点一点挣回来,无形资产摊销和固定资产折旧,区别是,折旧是我的设备越用越旧,越没有价值了,但是土地不贬值,土地花的钱要一点一点挣回来,这样理解对吗
老师你好!为什么固定资产累积折旧的期末余额借贷方金额越来越多,因为之前是请外账做的,现在接回来自己做,感觉这里有问题,又不知道是什么原因
老师,你好,长期待摊贷方余额越来越多,是不是做错了
有笔货物的销售订单产生了退货退款,但由于货物有消耗耗材的成本,会向客户额外收一部分钱,这部分如何开票呀
老师好,我在办理预缴税款的时候,有三个项目,同一个地点,同一个税务局缴纳的,当时没切换外经证,在同一个外经证里交了三个企业所得税,这个情况不更正有什么税务风险吗,
21年付房租20万,当年因税款达标退回房租15万,当年分录:借:银行存款15,贷:其他应付款15万,26年4月接税务局通知要将这笔收入做营业外收入,补缴企业,现21年财务报表、企业所得税报表己改,税款己缴纳,请问26年4月账务处理怎么做?
请教一下,给股东的报表是给报税的报表,还是给内账报表
老师您好,我现在做表格,是借款的利息表格制作,向A借款100万,约定月按照30天计算,利息月1.5%,6月1日借款100万进来,10号还50万,20号还30万,这个表格怎么设置好,1-10号100万的利息,11-20号50,20-30号20万的利息,该怎么编辑表格,能一目了然呢?
税务局让公司提交出口协查报表。其中企业自诉报表怎么写(要求包含企业基本情况。会计核实情况。,该批货物生产情况和销售情况资料提供)家具行业客户拿去出口
张三个人借公司100万 公司要还借款,公户转私户是不是限额
老师,我们一个项目,别人挂靠我们,这个相关税费应该从对方怎么收合适
提问,老师,23年的企业所得税,计提是6300,到24年年初上期初余额的时候记错了写成5800了,现在发现,这个需要怎么调整?