你好,同学 (1)请做出A公司2018年计提坏账准备的会计分录 借,信用减值损失 1.2 贷,坏账准备1.2 (2)请做出A公可2019年核销甲单位、乙单位应收账款会计分录以及年末计提坏账准备的会计分录 借,坏账准备1.5 贷,应收账款1.5 本年计提坏账准备=100*1%-(1.2-1.5)=1.3万 借,信用减值损失 1.3 贷,坏账准备1.3 3)请做出A公司200年收日已核销坏账。年末计提坏账准备的会计分录 借,应收账款0.5 贷,坏账准备0.5 借,银行存款0.5 贷,应收账款0.5 本年计提坏账准备=130*1%-(100*1%%2B0.5)=-0.2万 借,坏账准备0.2 贷,信用减值损失0.2

3.用企业2018年末应收账款余额为600000元;2019年发生坏账损失8000元,其中:A公司6000元,B公司2000元,2019年未应收账款会额为50000元;2020年,上年已冲销的A公司应收账款6000元又收回,2020年末应收账款余额为760000元。甲企业自2018年开始通过对近几年的应收款项进行分析,决定按期末应收账款的5%计提坏账准备。要求:(1)编制2018年末计提坏账准备的会计分录;(2)编制2019年发生坏账,以及年末计算并提取坏账准备的会计分录;张全(3)编制2020年收回上年已核销坏账,以及年末计算并提取坏账准备的会计分录。
3.用企业2018年末应收账款余额为600000元;2019年发生坏账损失8000元,其中:A公司6000元,B公司2000元,2019年未应收账款会额为50000元;2020年,上年已冲销的A公司应收账款6000元又收回,2020年末应收账款余额为760000元。甲企业自2018年开始通过对近几年的应收款项进行分析,决定按期末应收账款的5%计提坏账准备。要求:(1)编制2018年末计提坏账准备的会计分录;(2)编制2019年发生坏账,以及年末计算并提取坏账准备的会计分录;张全(3)编制2020年收回上年已核销坏账,以及年末计算并提取坏账准备的会计分录。
甲公司2020年初应收账款余额为1800万元,年初坏账准备贷方余额为10万元。本期发生赊销款200万元,当期收回应收账款500万元,收回已核销坏账5万元。甲公司按应收账款余额百分比法计提坏账准备,计提比例为2%。要求:(1)计算甲公司2020年年末应收账款余额(单位:万元);(2)计算甲公司2020年年末坏账准备余额(单位:万元);(3)计算甲公司2020年年末应当计提的坏账准备金额(单位:万元)。
S公司坏账核算采用备抵法,并按年末应收账款余额百分比法计提环账准备。坏账准备提取率为3%,2018年初“坏账准备”账户余额24000元.2018年10月将已确认无法收回的应收账款12500元作为坏账处理。2018年末应收账款余额120万元。2019年6月收回以前年度已作为坏账注销的应收账款30000元。2019末应收账款余额为90万元。要求:作出2018年和2019年所有的会计分录(单位用元表示)(1)(单选题)下列各项中,2018年10月S公司的会计处理结果正确的是()。A借:应收账款12500贷:坏账准备12500B借:坏账准备12500贷:应收账款12500C借:信用减值损失12500贷:应收账款12500D借:资产减值损失12500贷:应收账款12500(2)(单选盟)2018年底的坏账准备期末余额应为()
S公司坏账核算采用备抵法,并按年末应收账款余额百分比法计提环账准备。坏账准备提取率为3%,2018年初“坏账准备”账户余额24000元.2018年10月将已确认无法收回的应收账款12500元作为坏账处理。2018年末应收账款余额120万元。2019年6月收回以前年度已作为坏账注销的应收账款30000元。2019末应收账款余额为90万元。要求:作出2018年和2019年所有的会计分录(单位用元表示)(1)(单选题)下列各项中,2018年10月S公司的会计处理结果正确的是()。A借:应收账款12500贷:坏账准备12500B借:坏账准备12500贷:应收账款12500C借:信用减值损失12500贷:应收账款12500D借:资产减值损失12500贷:应收账款12500(2)(单选盟)2018年底的坏账准备期末余额应为()
老师你好!社保缴费基数不能按最低1850缴!需按平均工资缴纳!整改时间2026年1月开始!麻烦更正一下申报!基数按平均工资4000元补申报!但是现在是6月了哦,可以更正申报吗?可以从1月调吗?
老师,我们主要集中生产在5.6月,7月及7月以后没生产,但是产生的制造工资,折旧,厂房租金,是归集到后面少量生产产品的成本,还是可以归集到前期大量生产的产品中呢
要注销,资产负债表上还有固定资产,怎么办
老师好,工程公司,什么业务会涉及到预缴税费?怎么知道到底需不需要预缴?
营业外支出3元,税滞纳金2元,社保费滞纳金1元,年度所得税调整,是填2元,还是3元
我是人力资源公司,受甲方委托代付他们公司临时工劳务费,现在收到费用,在新规下如何开票?
老师,我个人代开稿酬所得发票,我自己可以缴纳个税吗?
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜的。由于我们4月份已经全部发货给了学校,但是学校说是他们4月份的成本超了,所以对于超出部分没有和我们结算。现在说是要把4月超出部分的调到5月份来结算。对于超出部分的,已发货,只是未在4月结算。当时改的是发货日期。把4月超出的那几天的发货日期改在了5月。4月份的在4月就已经开票结算了的。由于5月份我们蔬菜没有配送。学校要把4月份超出部分的在5月跟我们结算。库存又是在4月的,当时只是改了发货日期
老师:工程管理公司, 1、开代理服务费,税收编码是:经纪代理服务*代理服务费; 2、造价咨询费、审计费的税收编码是:鉴证咨询服务*造价咨询费(或审计费),是吗?
请问:收到保险公司赔偿款,外单位小车撞坏本公司树木款,需要交增值税的吗?(已入账,营业外收入)