这个还是应当各自归集到各月产品。

老师。我们做成本的时候,在产品可以根据领料➗bom的金额来估算吗,然后做出各产品生产成本,然后销售成本把(上月产成品金额+本月产成品金额)/数量求单位成本,主要我们之前没有做成本核算所以完工成本也只能估,后期就是从生产成本里面分出销售成本
根据本月发料凭证汇总:领料用途甲材料乙材料合计A产品生产领料50002500030000B产品生产领料40003600040000车间一般耗用400400厂部管理耗用200200合计96006100070600(2)从银行提取现金14000元直接发放工资。(3)以银行存款预付第三季度租入车间使用的固定资产租金1200元。(4)摊销本月产品成本负担的租入固定资产租金(5)生产车间固定资产应计提折旧3000元,厂部固定资产应计提折旧1600元。(6)以现金支付车间办公费120元(7)结算本月应付职工工资,按用途归集如下。工资费用经济用途本月应付工资本月应提福利费(14%)A产品生产工人工资6000B产品生产工人工资4000车间管理人员工资2000厂部管理人员工资2000合计14000(8)期末按照本月音符职工工资总和14%计提职工福利费(9)期末分配结转本月归集的制造费用,按照生产工人工资比例在A、B两种产品之间进行分配。(10)本月生产A产品100件全部完工,并验收入库。B产品200件
老师,我想请问下,就是我们公司这个月开始生产的,但是产成品还没有完工,再生产期间,发生的材料,员工工资,社保,还有车间发生的一切我全部归集好了。现在全部归集在“生产成本二级科目,直接材料,直接人工,制造费用”下面。这个月我们还开了发票82的发票。那我这个销售成本怎么算呢?生产成本需要结转吗?
老师我们生产沥青混凝土的,1.2.3.4月没有生产,但发生的人工,折旧,燃气,厂租,我可以放到管理费用吗?以往生产时是放制造费用里,再结转到生产成本制造费用,再结转到库存商品,到工程成本(工程项目),主营业务成本,这样的
老师,公司每月固定厂租,折旧,人工是固定的金额,但有时生产很少的当月,没有可能全部计入当月生产成本吧,是不是当月生产多少应该分摊的才计入生产成本/结转到库存商品/结转到工程成本/结转到主营业务成本,其它多出的直接入生产成本/结转到主营业务成本可以吗
您好!老师!关于个税8大专项扣除问题,有个员工一直没有在税务电子扣缴端APP上进行这八大专项扣除,2025年是三个地方给他发工资,收入合计达到了134100元,现在要求6月30日前扣税4802.61元。请问现在他还能不能进行子女教育、住房贷款利息、赡养老人专项扣除的增加来抵扣这个税费了?具体应该怎么操作呢?
老师,您好,我公司是甲方,然后我公司欠已公司钱,乙公司欠丙公司欠,现在我公司甲替乙公司偿还丙公司的款,这个分录怎么做呢?
电子税务局里的进项税额转出查询显示有发票应转出,那我报税是要进项税额转出吗
厂房屋顶漏水,做防水。应该开具什么发票?
老师好,什么样的项目需要提前预缴税费啊?都需要预缴什么税种?
广东工商年报里面,社保本期实际缴费金额包括个人缴费吗?(企业代扣代缴个人)
收到职业技能评价补贴怎么做账?需要申报增值税吗?
老师,之前预付款,后期不给发票,汇算清缴调增了,分录是不是借:利润分配-未分配利润,贷预付款?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师发现以前抵扣了,未入账这种情况怎么办
【丰台区税务局】尊敬的纳税人: 您好!请您查收以下2项工作提示: 1、CRS数据报送。请及时对CRS数据质量进行检查和整改,尽快完成年度CRS数据报送工作。 2、信息收集与声明文件审核。请根据各国(地区)纳税人识别号(TIN)编码规则速查表进行日常信息收集和声明文件合理性审核。老师您好,我们收到这两条消息,这是要求报送什么方面的内容
有些月份没生产,有生产的话都是数量很少,归集到此处的话成本单价就很高了