同学你好 这个可以的 要用四月底的科目余额表
我12月份接的餐厅的账,接手的时候还有一部分票没做,给我的也是1-12期的科目余额表,那我建账是从12月份开始么?
老师你好,请问一下我有八月份的科目余额表怎么建账?是不是入期初还是期末余额?鹿丸之后,八月份的凭证需不需要重新输入,或者直接九月份开始凭证!我是嗯,八月份的期末余额,然后从九月份开始纪录片中,我发现资产负表表上的不平衡!并且八月份的期末余额跟资产负债表上的期末余额有也不对。
老师、金蝶软件录入就是数据,累计借方,贷方,期初余额,填哪个表,科目余额表么,那期初余额是填上年度的期初数还是填,上个月的期初数,如:7月份建账,那我选7月开始建账,填初始数据就要填6月份的数据,是不是就填5月份的期初余额啊
老师,比如我要从5月份开始建账,我用4月份的科目余额表可以吗?还是说余额表的日期一定要选1-4月份
老师,你好,利润表是用科目余额表做吗?比如我要做7月份利润表,那我是取7月科目余额表(里面的发生额),还是取1-7月科目余额表(里面的发生额呀?)
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
税局财报一定要要报季报吗
我们之前都用1-4全年的
这个科目余额是累计下来的呀 你用四月底的就可以呀
但是之前的没有余额的都不选了 然后体现不出来?
嗯 没有余额的不用录入
但是有些预提费用呢。
之前都是用全年的录入,没有问题吧
同学你好 对的 没有问题
这样年初余额都对不上
直接搞4月份的科目余额的话
直接用4月份的余额表老师你看 年初余额对不上
四月底的期末数是五月的期初
知道,就是说看1-4的比较一目了然 直接4月份的话还要自己手算看看年初余额有没有正确
同学你好 需要的哦