同学你好,只有进项税没有销项税,记账的时候记的是应交增值税进项税额,月末需要做啥会计处理——月末不需要做会计处理,如果已经勾选计入应交税费一应增一进项税,就放在这个明细中,在下期的销项中抵扣; 进项发票需不需要勾选认证?——可以不勾选认证,先计入应交税费一待认证进项税额中,在有销项时再勾选,转入应交税费一应增一进项税
只有进项税没有销项税,记账的时候记的是应交增值税进项税额,月末需要做啥会计处理,进项发票需不需要勾选认证?
应交税费,待认证进项税额,月末没有需要抵扣的进项税,还需要将待认证进项税结转到应交税费-应交增值税-进项税吗?
老师,一般纳税人,记账的进项税额和勾选认证的进项税额有差别,如果没有勾认证的,是不是记账的时候,进项要作为待认证进项税额记账
老师/:coffee,我们公司没有收入,收到了进项发票,我记账记在了“应交税费—待认证进项税额”里,暂时二个月内不会有收入的话,我需要把进项发票认证了,计入“应交税费——应交增值税(进项税额)”里吗?
增值税进项发票,没有勾选认证的,记账是在借方:应交税费-应交增值税-进项税额。需要转入待认证科目吗?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
不勾选认证,那是不是把本期计入应交税费-应增-进项的总金额计入应交税费一待认证进项税额中,请问分录怎么写
同学你好,不勾选认证是在做分录时直接计入应交税费一待认证进项税额中,不计入应交税费一应增一进项税,比如 借,原材料等 借,应交税费一待认证进项税额 贷,银行存款等 勾选认证时 借,应交税费一应增一进项税 贷,应交税费一待认证进项税额