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资料:红旗工厂为增值税- -般纳税人,适用税率为13%。该厂2019年7 月发生下列经济业务: 1.3日,向五环工厂销售GM产品100件,单位售价400元,增值税税额5200元。款项已存人银行。 2. 5日,用银行存款支付产品广告费1500元(含税,取得增值税普通发票)。 3.8日.向光明工厂销售GN产品200件,单位售价300元,增值税税额7800元。款项暂未收到。 4. 10日,向东风工厂销售801#材料500千克,单位售价80元,增值税税额5200元。 款项已存人银行。 5.15日,用银行存款支付产品销售发生的运输费3000元(含税取得增值税普通发票)。 6 20日,向长虹工厂销售GM产品300件,单位售价400元,增值税税额15600元:CN产 品100件,单位售价300元,增值税税额3900元。款项已存人银行。 7. 21日,收到光明工厂前欠的GN产品货款67800元,存入银行。 8. 25日,向永胜工厂销售802#材料100千克,单位售价50元,增值税税额650元。款项暂未收到。 9.30日,收到永胜工厂偿还的802#材料货款565
长丰工厂为增值税,一般纳税人通用税率为13%1用银行存款支付产品,广告费200元含税,取得增值税普通发票2向青海工厂销售JP产品500件,单位售价600元,增值税税额39,000元,款项已存入银行3向前进工厂销售这批产品200件单位售价600元,增值税税额15600元,款项暂未收到4向雪莲工厂销售jk产品400件,单位售价250元,增值税税额13000元,款项已存入银行5用银行存款支付产品销售运输费300元含税,取得增值税普通发票6向利伟工厂销售JP产品100件单位售价600元,增值税税额7800元,JK产品200件,单位售价250元,增值税税额6500元,款项已存入银行写会计分录谢谢
通用税率13%4销售jk产品200件售价250增值税额13000款项已存入银行5用银行存款支付产品运输费300含税6销售JP产品100件单位售价600元,增值税税额7800元,这K产品200件,单位售价250元,增值税税额6500元,款项已存入银行7收到钱进工厂偿还的jp产品货款135600元已存入银行8向红卫工厂销售903材料,100千克单位售价20元,增值税收了260元,款项已存入银行写分录带金额
红旗工厂为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该厂2019年7月发生下列经济业务1.3日,向五环工厂销售GM产品100件单位售价400元,增值税税额5200元。款项已存入银行2.5日,用银行存款支付产品广告费1500元(含税取得增值税普通发票)3.8日,向光明工厂销售GN产品200件,单位售价300元,增值税税额7800元。款项暂未收到4.10日,向东风工厂销售801材料500千克,单位售价80元,增值税税额5200元。款记存入银行5.15日,用银行存款支付产品销售发生的运输费3000元(含税,取得增值税普通发票6.20日,向长虹工厂销售GM产品300件,单位售价400元,增值税税额15600元;CN产品100件,单位售价300元,增值税税额3900元款项已存入银行
长风工厂为增值税一般人用为、用值税通发票1.5日用银行存欲变付产品广告费2000元(含税2019年0月发生下列经济业务2.8日,向青海工厂销售P产品500件,单位售价600元,增值税税额3900元款项已310日,向前进工厂销售IP产品20件单位售价600元,增值税税额19000元款项收到4.14日,向雪莲工厂销售产品40件单位售价250元,增值税税额13000元,款项520日,用银行存款支付产品销售运输费30元(含税,取得增值税通发,y产题入银行623日,向立伟工厂销售P产品100件,单位售价600元,增值税税额780元200件单位售价250元,增值税税额6500元。款项已存入银行。7.25日,收到前进工厂偿还的JP产品货款135000元,已存人行8.28日向红卫工厂销售903材料100千克单位售价20元增值税税额260元。款项存人9.31日,结转本月产品销售成本其中产品单位生产成本320元;产品单位生产成100元。1031日结转本月销售903°材料100千克的成本1200元1.31日,假设按本月应交增值税6800元的7%和3%分别计算应<城市堆护
老师,公司里食堂购买菜,水果计入什么科目,招待客户
电商会计实操在哪里?
第一次接触母子公司的账,A公司是一个集团,控股4个子公司,还有投资一个合营企业占股20%,非关联,现在我想知道编合并报表是在财务软件编还是自己做手工账 税务系统是否要上传合并报表 没有编过
26年2月1日的进项发票能不能抵扣,能抵扣2月前的销账吗
收到失业保险的时候记入营业外收入了,请问所得税年报需要纳税调增吗?
@朴老师,2018年集团划转了100多万的资产,到25年12月才补录,按资产原值调整资本公积,并计提折旧,被审计单位做的账是借;固定资产,贷:资本公积,借:管理费用,贷:累计折旧,这个折旧都提完了,才入账合适吗?应该怎么处理呢?他这样入账的话影响什么呢?
老师,财务管理第6章中,求年金成本时,现金流入不考虑么
为啥电子税务局没登录时显示有蓝字发票开具,登录之后就没有蓝字发票开具这一栏了
老师,请教你个问题,就是上个月我们开的租赁发票增值税率3%开的,但是前天国家税务总局出了文件要按5%开,我现在怎么处理?1月开的,1月30号税务总局出的文件,我能一月正常按开票申报,2月再冲红3%的,在开一张5%的吗
郭老师,我们像亚马逊的佣金,要代申报增值税吗