你好; 你之前做的是 借预付账款贷银行存款 ;先做 :借 营业外支出贷 预付账款

老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师,您好,政府采购委托我们公司去招标,9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款1.2万,9.15日收到各投标单位的文件费共1200元,9.20日中标单位一次性转到我公司8万元(其中包含借出去的专家费和中标费用)。 这个专家费是不开发票的,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣,收到中标费时以什么方式来消账呢, 分录如下: 9.1 借,其他应收款 1.2 贷,银行存款 1.2 9.15 借,主宫业务成本 1200 贷,其他应收款 1200 9.20 借,银行存款 8 贷,主营业务收入 6.8 贷,其他应收款 1.2 请问9.15日的分录是不是应该记入主营业务收入还是其他业务收入呀,因为这些是文件费投标单位为了要投标而购买的文件,我公司是不退也不开发票的。
老师,你好!请教个问题。之前我们建筑公司进行招投标当时打款一万保证金,现在那个项目中标了,应该退8千回来,还有2千算是中标服务费!那这个2千会计分录怎么做呢!之前的一万保证金我做借:其他应收款 贷:银行存款
建筑企业挂靠:c没有资质,挂靠在B公司于A公司坐生意,现在A打款400给B,B扣下100管理费,转款300给C,站在C的立场,应该怎么做账呢?借:银行存款300,工程施工100;贷方记哪个科目呢?我们主管说为了过账,方便以后能查到这个项目真正的金额是多少,还需要做一个分录借.......400;贷.......400,我不太明白,写什么科目上,麻烦老师解答一下,谢谢。
母公司募集资金一部分打给子公司,金额很大,应该怎么账务处理合适呢。公司没有明确说投资款,但招股说明书上其中一个项目以后是由子公司名义去完成,所以募集资金后直接划转到子公司了.目前公司合作的审计建议放其他应收应付款,可是我觉得这样虽然以后合并报表可以抵消,但是子公司单体报表的流动负债太大,财务指标比例会很不正常,而且这样长期挂账会不会有税务风险,但是他们说这个是能解释的就没关系,我想问问老师这样是可以的吗?
老师,麻烦问下一般委托付款函是哪方写
国内旅客运输服务进项税额抵扣的旧规与新规
1月份发12月份的工资,2月申报个人所得税时,申报的是1月份的工资还是12月的工资
2026年10号公文怎么查从哪里查
个体工商户,酒店行业,除了交增值税,股东还需要交哪些税
老师好,请问我公司生产控制柜的,税率分别为13%(销售控制柜)与9%(安装)的,属于混合销售的吧
应收账款贷方余额800万,就是相当于是预收账款贷方800万,是负债,,就是说要么我们还给对方800万,要么我们给对方开票800万,是吗?(家权老师不要回答)
应收账款贷方余额800万,就是相当于是预收账款贷方800万,是负债,,就是说要么我们还给对方800万,要么我们给对方开票800万,是吗?
我们注册地是在市里,在县区办公,想问一下这个该怎么进行税务处理啊,算是跨地区经营吗?
税控盘注销后 发票大厅全部作废了 税控盘注销了 作废的发票是不是就不需要了
不太明白,是公账打款300到招标公司时,借预付账款,贷银行存款吗?
那招标公司退还我们的报名费是做上面的相反分录吗?
是的。 如果不知道是否会成功 ; 可以先走预付账款或者其他应收款挂着的; 退还做相反分录
好的,明白,谢谢老师!
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