你好; 你之前做的是 借预付账款贷银行存款 ;先做 :借 营业外支出贷 预付账款

老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师,您好,政府采购委托我们公司去招标,9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款1.2万,9.15日收到各投标单位的文件费共1200元,9.20日中标单位一次性转到我公司8万元(其中包含借出去的专家费和中标费用)。 这个专家费是不开发票的,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣,收到中标费时以什么方式来消账呢, 分录如下: 9.1 借,其他应收款 1.2 贷,银行存款 1.2 9.15 借,主宫业务成本 1200 贷,其他应收款 1200 9.20 借,银行存款 8 贷,主营业务收入 6.8 贷,其他应收款 1.2 请问9.15日的分录是不是应该记入主营业务收入还是其他业务收入呀,因为这些是文件费投标单位为了要投标而购买的文件,我公司是不退也不开发票的。
老师,你好!请教个问题。之前我们建筑公司进行招投标当时打款一万保证金,现在那个项目中标了,应该退8千回来,还有2千算是中标服务费!那这个2千会计分录怎么做呢!之前的一万保证金我做借:其他应收款 贷:银行存款
建筑企业挂靠:c没有资质,挂靠在B公司于A公司坐生意,现在A打款400给B,B扣下100管理费,转款300给C,站在C的立场,应该怎么做账呢?借:银行存款300,工程施工100;贷方记哪个科目呢?我们主管说为了过账,方便以后能查到这个项目真正的金额是多少,还需要做一个分录借.......400;贷.......400,我不太明白,写什么科目上,麻烦老师解答一下,谢谢。
母公司募集资金一部分打给子公司,金额很大,应该怎么账务处理合适呢。公司没有明确说投资款,但招股说明书上其中一个项目以后是由子公司名义去完成,所以募集资金后直接划转到子公司了.目前公司合作的审计建议放其他应收应付款,可是我觉得这样虽然以后合并报表可以抵消,但是子公司单体报表的流动负债太大,财务指标比例会很不正常,而且这样长期挂账会不会有税务风险,但是他们说这个是能解释的就没关系,我想问问老师这样是可以的吗?
企业只有领导报销取暖费,会有什么税务风险呀?
将一项发明专利投入大美同心,专利估价150万元,已完成专利权人变更
未分配利润大,但是没有分红账上也没钱,这是什么原因导致的
个体户没有办过税务登记,现在想开清税证明,注销营业执照,可以在网上开具?
郭老师接郭老师,我们是生产出口产品,是属于免税,也可以退税额商品,老板现在只想免增值税,不去退税,那我们的进项要转出吗,还是不用管
企业租个人车辆,需要缴纳什么税种,税率是多少?
郭老师,我们是生产出口产品,是属于免税,也可以退税额商品,老板现在只想免增值税,不去退税,那我们的进项要转出吗,还是不用管
土地增值税清算中,如果一个项目税务机关认定公共配套设施不符合规定,其对应的成本费用不可扣除。那么这个公共配套设施的建筑面积➗总建筑面积的比例乘以支付的土地价款和开发成本,这两个可扣除项目都要进行调解是吗?我这么计算调解的取得土地使用权支付的金额和调解的开发成本是否正确?
老师,国税地税指的是什么
老师、公司业务员拿了餐饮票拿来报销、1500实际支付1300、公司也支付业务员是1300、发票剩下200怎么做账呢、挂哪个科目做账?
不太明白,是公账打款300到招标公司时,借预付账款,贷银行存款吗?
那招标公司退还我们的报名费是做上面的相反分录吗?
是的。 如果不知道是否会成功 ; 可以先走预付账款或者其他应收款挂着的; 退还做相反分录
好的,明白,谢谢老师!
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