你好,分录如下 借;银行存款10*3500=35000 贷;主营业务收入35000/1.13=30973.45 应交税费-应交增值税(销项税额)35000/1.13*13%=4026.55 借;其他业务成本28000 贷;周转材料…包装物28000
1.购入包装物一批,增值税专用发票注明的价款270,000元,增值税35,100元,已用银行存款支付。包装物已验收入库。2.生产车间为包装甲产品领用包装物一批,实际成本为28,000元。3.将包装物一批出借给A公司使用,收到押金20,000元,存入银行。该批包装物成本为30,000元,采用一次摊销法摊销。4.出租包装物一批,该批包装物实际成本为60,000元,采用一次摊销法摊销。同时收到当月租金6,000元及增值税780元,存入银行。5.销售过程领用包装物一批,实际成本为26,000元,随同产品一起出售不单独计价。6.销售乙产品一批,售价为300000元,增值税为39,000元。同时领用包装物一批,随同产品一起出售并单独计价。该批包装物的售价为20,000元,增值税为2,600元,实际成本为18,000元。全出租:部款项通过银行收讫。7.报废出租包装物一批,取得残料变价收入800元,收到现金。其他收8.没收出借F公司包装物押金29,000元。增值税税率为13%。(要求写出它们的会计分录)
c公司因销售商品将本公司库存已用a包装物10个租给b公司使用收取租金每个3500元,该包装物的成本2800元,采用一次摊销法,该笔租金已入账,为含税价,税率13%那会计分录怎么写
c公司销售商品把包装物10个租给a公司,每个收取3500元,成本为2800元,一次摊销结算,租金已经入账收取租金还税价,税率为13会计分录是啥
华联股份公司(增值税一般纳税人,增值税率13%)存货采取实际成本法核算,存货发出先进先出法计价,包装物五五摊销法推销。2017年6月1日,包装物30件,其中未用包装物20件、实际成本400元,库存已用旧包装物10件,实际成本250元。6月8日,从A公司(小规模纳税人)购入一批包装物50件,金额900元。6月18日,销售部门销售商品领用新包装物15个包装商品;6月22日,销售部门领用40个包装物(其中新包装物30个,旧包装物10个)向C公司出租,租期一周(租金120元),并且每个包装物已经收取押金15元。6月29日,C公司归还30个包装物,另10个包装物(经查明是原旧包装物)没有归还而扣其押金。公司将扣除押金(150元)和租金(120元)后将剩余押金归还给C公司。要求:(1)“周转材料——包装物(摊销)”6月初余额是多少?
华联股份公司(增值税一般纳税人,增值税率13%)存货采取实际成本法核算,存货发出先进先出法计价,包装物五五摊销法推销。2017年6月1日,包装物30件,其中未用包装物20件、实际成本400元,库存已用旧包装物10件,实际成本250元。6月8日,从A公司(小规模纳税人)购入一批包装物50件,金额900元。6月18日,销售部门销售商品领用新包装物15个包装商品;6月22日,销售部门领用40个包装物(其中新包装物30个,旧包装物10个)向C公司出租,租期一周(租金120元),并且每个包装物已经收取押金15元。6月29日,C公司归还30个包装物,另10个包装物(经查明是原旧包装物)没有归还而扣其押金。公司将扣除押金(150元)和租金(120元)后将剩余押金归还给C公司。要求:(1)“周转材料——包装物(摊销)”6月初余额是多少?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
老师,A公司把车卖给了b公司,开具了增值税专票,B公司也付款给了A公司,但是没有在车管所过户,现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司,然后b公司再给c公司开具增值税专票,请问这样的流程可以吗?
请问,会计工作交接要交接哪些?