您好!这个借银行存款 贷营业外收入—税收减免
六税两费减免政策退回的税应该怎么做分录
老师,请问“六税两费”政策是直接减免税额吗,0-50%的减免幅度吗
对“六税两费”减免政策退税的款项我们怎样做账呀
老师,六税两费减免政策退税款入什么科目呀?分录怎么做?
老师,六费两税减免政策,收到了1-2月份退的税,怎么做账呀
费用类的科目需要用往来科目过渡吗?
老师,专票已发出红字确认单,对方也确认了,然后再怎么开红字发票
应收账款余额是销项税额,月末做了结转。 这一笔要怎么冲销
债券投资和其他债券投资,在外币折算这一章作为货币,为什么在非货币性资产交换在补价小于25%时候,却作为非货币性资产了?
老师我单位是粮食局单位国企,单位把单位的土地打埂,浇水、等承包给承租方,这种费用咋样做账
老师好,请问一下,我二季度已经交了13万的所得税,一季度交了418984.97元。现在更正二季度的所得税表,这个已交所得税中没包含二季度的13万?我该如何处理?我应该补缴的是984868.12-418984.97-130000万
老师好,一般纳税人,装修服务开票开几个点?
小规模纳税人一个季度开票金额是1015938.88收到发票金额是1321516.72季度结转成本的时候结转多少合适?判断的依据是什么?
老师您好,行政复议这一节里申请人举证责任里认为被申请人不履行法定职责的,这段话里不履行法定职责是指什么?
老师你好,广告业文化建设费是怎么计税的,能举例说明一下吗?
老师,这个能红冲吗,学员在会计问问了另外一个老师,说是冲红,但是冲红会导致税金及附加是负数了,这样可以吗
您好!冲红也可以,但是计提的部分也要冲
老师,那营业税金为负数没关系吗
您好 !没关系,因为月底会结转的
老师,就是结转后税金及附加为负数,因为这个月没有开发票
你好!这个没关系的了