收支明细里面体现不了欠款的。

老师早安。我有个疑问,我们这里,一般来说,除去那些长期合作的固定客户。很多客户都是先付款,再放货。那就应该理解为是预收账款是吧?但是我们这里有个特殊的地方,大部分情况下,工程公司都是有自己的卡车的,我们并不承担运输,他们的车过来后,我们给装货。但是现实中出现过问题,有的客户,他们付款后,有的会过好久才来拉货,最长的出现过两年的。比如说客户付款了100吨石粉,结果一直没有来拉货,或者来拉了50吨,还有50吨没有拉。那么这种情况,我是把这100吨记为负债么?那么我收到的货款算收入的100吨货款假如一万元的话,同时客户还没有来拉货,负债是100吨,一万元。那么一正一负是等于我没有盈利么?
公司收支明细表里面一般是根据实际收款付款记得明细 如果是有账期的那种怎么记啊 已经发货了但是客户还没打款 ,我也不能记吧这种怎么处理比较好
我我自己有公司,我是管收支的,但我手上有的数据是,借贷款,还有收客户货款货款我记的数好像很散,没有规律信,找起账了就比较麻烦,好像没有一个汇总, 我是农牧养殖的,养鸡的,我户下有好多养殖户,公司规模是从种鸡到鸡蛋,鸡苗在发到养护哪里,开始共饲料兽药,,4个月后收回,在销售出去 我的烦恼就是我的手上的数据怎样的规律起来比较好找 不知道该怎么样做表格可以看出总结 我的收入就那么几个现金饲料款,销售肉鸡货款,预付肉鸡款,借贷款,支付比较多些,有销售路途开支,兽药,饲料,提现费养护预支,工资,水电费,房租费,
老师好!平时实际业务中有平凡的客户对我们的,以及我们对供应商的各种扣款,如何做账务处理,平时业务或采购就给一张扣款单给我。针对客户,有时开了红冲发票,有时客户不允许就未开红票,直接被扣款;供应商也同样,有的供应根据扣款减去开票金额或红冲,有的供应商可能未红冲也未减去开票金额。 之前我都是简单的放在营业外收/支里面,冲对应的应收和应付,但总觉得不太合适。与企业所得税里面的营业外收/支明细科目不好对应, 不知道企业所得税申报表中的收入/支出明细表中圈出的这两项主要填写什么内容,是否可放这种对供应商扣款收入和被客户扣款支出
滚动式付款怎么能让不懂的人一下听懂?我真是没辙了!出口退税企业,每月可以申请办理出口退税,根据政策规定单证齐全后就可以办理,目前我公司有一个客户是滚动式付款,外贸经理每月记录客户到款,然后整理可以办理退税的收汇水单给我,但我发现对方并不清楚这个客户滚动式付款应该怎么去算哪笔货款可以办理退税,这种情况我们应该怎么处理
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
那应该怎么做呢
????老师能尽快回复一下吗
如果你想要体现的话,你不应该在收支明细里面收支明细,他是一个权责发生制的
得做账务处理,借应收账款贷主营业务收入
我知道呀,我的意思是我该在哪里做出来呢
做记账凭证,你平时做凭证吗? 正规的外账了解吗 出记账凭证 如果 你出不了的话 不要写收支明细了 做销售明细 xx时间,销售某某产品未收到货款