您好 是可以的。 请问还有什么可以帮您

老师,你好 我们公司建在湖南,董事长住在东莞,每回一次东莞都会产生一些交通费和餐会,有时还有一些购酒的费用,像这些费用我是记到差旅费还是招待费里面呢?此次酒的费用有三万多元。 我们公司在工商登记是只有一个股东,但实际的有三个,都在东莞,他们是只出资,不参与管理,所以董事长每次回去都会有一些餐费,酒费,交通费的!
为召开董事会会议而产生的一系列费用,像住宿费,餐费等,都可以放在董事会会中列支嘛?
我们公司是做舞台策划制作的,策划、搭建等一系列活动,当中会用到外包的劳务人员,在项目实施中会产生这些人员的餐费、住宿费成本,我们一般会做到策划成本里面,本身也是因为策划项目本身产生的成本,税局意思说这样做到招待费里面,觉得税局不合理,因为招待费有比例,超过比率不能税前列支,我这个属于招待费不
我们公司是做舞台策划制作的,策划、搭建等一系列活动,当中会用到外包的劳务人员,在项目实施中会产生这些人员的餐费、住宿费成本,我们一般会做到策划成本里面,本身也是因为策划项目本身产生的成本,税局意思说这样做到招待费里面,觉得税局不合理,因为招待费有比例,超过比率不能税前列支,我这个属于招待费不
我们公司是做舞台策划制作的,策划、搭建等一系列活动,当中会用到外包的劳务人员,在项目实施中会产生这些人员的餐费、住宿费成本,我们一般会做到策划成本里面,本身也是因为策划项目本身产生的成本,税局意思说这样做到招待费里面,觉得税局不合理,因为招待费有比例,超过比率不能税前列支,我这个属于招待费不
公司业务没有前几年好,但是有几个员工,工资一直是现金+银行发放的模式,怎么合理的把现金发放的部分都加到公司支付
比方说1月欠增值税1.7没交,3月来票,4月申请留抵欠后增值税实交3-4千,滞纳金按1.7算还是3-4千。
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,入账后摊销,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
校长的工资一月25000,1月份工资已经发放了,他的25000是税后工资,每个月还得提前计算 她的个税放到税前工资里,1月份工资前两天刚发放完,个税也计算完了,放入她税前工资申报个税了,但是今天又发了年终绩效奖金6000,没办法再申报到1月份了,能不能放到2月份工资里面申报个税
我们付货款给对方公司,但是对方个体工商户还没开票就注销掉了,那现在可以怎么处理吗
老师,公司借给企业的钱,收的利息,让开票怎么处理,开几个点的
房地产企业按照3%预缴的增值税,在申报表中抵减本月应交的增值税怎么填列,最新的申报表填在分次预缴税额中,只抵减了主表增值税额,附加税没有减,应该怎么填,预缴的时候这部分增值税也交过附加税了
请问小规模人力资源现在税率是多少
姐,就是我爸公司的工人,包生产出去了,生产出来产品,然后另外一个公司给打过来钱给工人发工资,人家要票呢,这个票开什么名头,我们应该开劳务代签票,申报个税吗?
25年第四季度的申报,26年2月底还可以更正吗
请问还有什么可以帮您