你好,同学 1、A先生工资薪金预扣预缴=(20000%2B200-4500-3000-5000-200)*12*10%-2520=6480 2、劳务报酬收入预扣预缴=30000*(1-20%)*30%-2000=5200 稿酬收入预缴=(2000-800)*70%*20%=168 特许权使用费收入预缴=(2000-800)*20%=240 共预扣=5200%2B168%2B240=5608 3、 综合所得应纳税所得额=(20000%2B200-4500-3000-5000-200)*12%2B30000*(1-20%)%2B(2000-800)*70%%2B(2000-800)=116040 应纳税额=116040*10%-2520=9084 应退税=6480%2B5608-9084=3004

李先生在甲企业任职,2019年1月-12月每月在甲企业取得工资薪金收入17000元,无免税收入;每月缴纳三险一金3500元,从1月份开始享受子女教育和赡养老人专项附加扣除共计为3000元,无其他扣除。另外,2019年3月取得劳务报酬收入30000元,稿酬收入20000元,6月取得劳务报酬收入20000元,特许权使用费收入15000元。请计算李先生全年应交个人所得税。
李先生在甲企业任职,2019年1月﹣12月每月在甲企业取得工资薪金收入16000元,无免税收入;每月缴纳三险一金2500元,从1月份开始享受子女教育和赡养老人专项附加扣除共计为3000元,无其他扣除。另外,2019年3月取得劳务报酬收入3000元,稿酬收入2000元,6月取得劳务报酬收入30000元,特许权使用费收入2000元。李先生已预缴税额10128元,计算李先生年终应补或退税额。
李先生为个人所得税居民纳税人,2021年1月-12月每月在甲企业取得工资薪金收入20000元,无免税收入;每月缴纳三险金4000元,从1月份开始亨受子女教育和赡养老人专项附加扣除共计为2000元,无其他扣除。另外,2021年3月取得劳务报酬收入5000元,稿酬收入2000元,6月取得劳务报酬收入30000元,特许权使用费晟徽收入3000元。•求:李先生2021年度汇算应补退税额。
居民个人A先生在甲公司任职,2019年1-12月每月从公司取得工资薪金收入20000元。公司统一为员工购买符合规定的商业健康保险产品每月支出200元;每月“三险一金"个人缴费部分为4500元(其中,基本养老保险1600元基本医疗保险400元,失业保险100元,住房公积金2400元)。A先生从1月开始享受子女教育和赡养老人专项附加扣除,分别为2000元和1000元,合计3000元。假设无其他扣除,该公司每月最后一日发放当月公司。2019年A先生其他收入如下: 2019年8月从乙公司取得劳务报酬收入30000 元,稿酬收入2000元,特许权使用费收入2000元要求:1、计算甲公司向A先生支付工资薪金时应预扣的个人所得税 2、计算乙公司向A先生支付劳务报酬、稿酬、特许权使用费时应预扣预缴的个人所得税。 3、计算A先生2019年综合所得汇算清缴个人所得税应补(退)税款 求解题过程
李先生在甲企业任职,2019年1月-12月每月在甲企业取得工资薪金收入17000元,无免税收入;每月缴纳三险一金3500元,从1月份开始享受子女教育和赡养老人专项附加扣除共计为3000元,无其他扣除。另外,2019年3月取得劳务报酬收入30000元,稿酬收入20000元,6月取得劳务报酬收入20000元,特许权使用费收入15000元。请计算李先生全年应交个人所得税。
老师 一个人卖活鱼给一个超市公司,金额10万,去税务局代开发票的话,那么他需都需要缴纳什么税,缴纳多少税呢?
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?