你好,同学 1、A先生工资薪金预扣预缴=(20000%2B200-4500-3000-5000-200)*12*10%-2520=6480 2、劳务报酬收入预扣预缴=30000*(1-20%)*30%-2000=5200 稿酬收入预缴=(2000-800)*70%*20%=168 特许权使用费收入预缴=(2000-800)*20%=240 共预扣=5200%2B168%2B240=5608 3、 综合所得应纳税所得额=(20000%2B200-4500-3000-5000-200)*12%2B30000*(1-20%)%2B(2000-800)*70%%2B(2000-800)=116040 应纳税额=116040*10%-2520=9084 应退税=6480%2B5608-9084=3004

李先生在甲企业任职,2019年1月-12月每月在甲企业取得工资薪金收入17000元,无免税收入;每月缴纳三险一金3500元,从1月份开始享受子女教育和赡养老人专项附加扣除共计为3000元,无其他扣除。另外,2019年3月取得劳务报酬收入30000元,稿酬收入20000元,6月取得劳务报酬收入20000元,特许权使用费收入15000元。请计算李先生全年应交个人所得税。
李先生在甲企业任职,2019年1月﹣12月每月在甲企业取得工资薪金收入16000元,无免税收入;每月缴纳三险一金2500元,从1月份开始享受子女教育和赡养老人专项附加扣除共计为3000元,无其他扣除。另外,2019年3月取得劳务报酬收入3000元,稿酬收入2000元,6月取得劳务报酬收入30000元,特许权使用费收入2000元。李先生已预缴税额10128元,计算李先生年终应补或退税额。
李先生为个人所得税居民纳税人,2021年1月-12月每月在甲企业取得工资薪金收入20000元,无免税收入;每月缴纳三险金4000元,从1月份开始亨受子女教育和赡养老人专项附加扣除共计为2000元,无其他扣除。另外,2021年3月取得劳务报酬收入5000元,稿酬收入2000元,6月取得劳务报酬收入30000元,特许权使用费晟徽收入3000元。•求:李先生2021年度汇算应补退税额。
居民个人A先生在甲公司任职,2019年1-12月每月从公司取得工资薪金收入20000元。公司统一为员工购买符合规定的商业健康保险产品每月支出200元;每月“三险一金"个人缴费部分为4500元(其中,基本养老保险1600元基本医疗保险400元,失业保险100元,住房公积金2400元)。A先生从1月开始享受子女教育和赡养老人专项附加扣除,分别为2000元和1000元,合计3000元。假设无其他扣除,该公司每月最后一日发放当月公司。2019年A先生其他收入如下: 2019年8月从乙公司取得劳务报酬收入30000 元,稿酬收入2000元,特许权使用费收入2000元要求:1、计算甲公司向A先生支付工资薪金时应预扣的个人所得税 2、计算乙公司向A先生支付劳务报酬、稿酬、特许权使用费时应预扣预缴的个人所得税。 3、计算A先生2019年综合所得汇算清缴个人所得税应补(退)税款 求解题过程
李先生在甲企业任职,2019年1月-12月每月在甲企业取得工资薪金收入17000元,无免税收入;每月缴纳三险一金3500元,从1月份开始享受子女教育和赡养老人专项附加扣除共计为3000元,无其他扣除。另外,2019年3月取得劳务报酬收入30000元,稿酬收入20000元,6月取得劳务报酬收入20000元,特许权使用费收入15000元。请计算李先生全年应交个人所得税。
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
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建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?