您好 借:应收票据 贷:其他应付款 借:应付账款 贷:应收票据
老师 我们家收到一张商业承兑汇票,我们老板把这张商业承兑汇票换兑给一家和我们没有业务往来的一家公司 他们扣个手续费然后把剩余的钱在转到我们公司?这样做合理吗?怎么做账务处理
我单位收到一张电子银行承兑,现将这张承兑背书转让给一家与我公司没有往来单位,再收钱回来,这种情况我们应该怎么操作
老师您好,我单位收了一张银行承兑汇票,上一手和我们没有业务往来,我们收到后直接背书给了下一家有业务往来的公司,这账要怎么做
老师你好,我们买了几个银行承兑汇票,一个用背书吗?我们和这个汇票上的收款人需不需要有业务往来才能收,或者是汇票到我们手的上一家得和我们有业务往来,这个有要求吗
请问我司收到一张银行承兑汇票,现在把这张汇票背书转让给没有业务往来B公司,用途写往来借款,几天后,B公司以银行转账形式还款给我们司,可以吗?
老师,我想问一下,如果资产入重复。之前的折旧需要做减少吗
你好老师个体户经营超市付给其它店铺的利润会计分录怎么做
老师,你好请问一下,有一批货已经出库了,我也已经确认收入了,还交了税,同时也结转成本了,现在领导要求把这批货退回家,我会计上怎么处理了
老师您好,8套夹具2万元,应该入固定资产还是低值易耗品?应该怎么入帐
老师,买的电脑可以一次摊销吗
老师,我们用了一些临时工给他们发工资就做了6天,也得公户转账 给他们报个税是吧
老师,6月勾选入帐了,9月对方红冲了,分录怎么做
老师企业所得税每个季度可以不交吗?
老师您好!购买固定资产预付款,可以说是定金,但已开专用发票,公司急于抵扣,应该怎么入帐
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
上一家单位和我们没有关系,挂其他应付款是不是核销不了?
那对方给了您承兑 后期您不支付款项吗
哦,明白了,谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问