同学你好 是什么企业会计准则

请问调整分录该怎么写。去年有一笔以前年度损益调整,一开始写成了 借:其他应收100 贷:以前年度损益调整100 借:以前年度损益调整100 贷:营业外收入100 借:营业外收入100 贷:未分配利润100 现在想把这笔分录修改,不应该通过营业外收入再结转到未分配利润。我把后两笔冲掉,又做了 借:以前年度损益调整100 贷:未分配100 但调整后影响利润,报表不平,请问正确做法应该是怎样的?
老师,有一笔保证金,当时支付的时候没有单独做其他应收款,用了其他的科目,现在对方把保证金退回给我们了,是不是这样做:借:其他应收款 贷:以前年度损益调整
老师,2020年度的残保金,我支付分录写错了,本身不应该存在(其他应交款)这个科目的,所以想把他冲没了,改成正确的。 写的是借:其他应交款100 贷:银行存款100 我现在想改一下怎么改, 借:其他应交款-100 贷:以前年度损益调整100 这样对吗,如果不对,该哪样写
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
2022年,我做了一笔暂估分录,金额100 借:主营业务成本100,贷:其他应付款100,这100的成本没有发生,则在2022年汇算清缴时把100调增,调出交所得税。 请问老师,2023年我怎么做账务处理,把其他银行付款100冲掉,不然总是挂着
请问,少扣员工个税了,怎么做账务处理,后期不知道能不能扣回来
老师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行回单未显示出来手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?手续费15元银行回单未显示出来,单独把手续费算出来15元能入账吗?会不会影响?
您好老师!账上留抵进项税额和申报表上差一分钱。如果调了账上的数据后,申报表数据也跟着变动、这情况怎么做才能让账上和申报表上的一致呀?
老师你好 我想问下我有个个体户用于缴纳社保 现在我想私转公进我的个体户里面 理由写经营投入或者用于缴纳社保可以不?
老师,去年暂估的成本,目前还没有开进来,马上汇算清缴截止,除了交税还有什么办法
汇算清缴补交了25年后企业所得税,分录怎么做到26年,
开的发票名称是人力资源服务,劳务派遣,就是我们只让对方交社保公积金,工资还是自己单位发的。对方就收服务费。这个怎么入账呢。他发票备注了差额征税的
工商企业年报上从业人数包括什么人员?
今年发去年两个月的工资怎么做账
企税汇算清缴:企税汇算清缴表账载金额,填哪个数字,是不是填2025年应付职工薪酬贷方本期发生额数字,企税:实际发放数字填个税上面的数字 ,差额调增
一般纳税人,小企业会计准则
同学你好 那应该直接用利润分配未分配利润来做呀 多做了还是少做了
这100元就是当年的残保金,不多也不少,就是科目记错了,我现在要把其他应交款的科目冲掉,所以账要怎么改呢
同学你好 直接冲减就可以
老师,麻烦写一下分录,怎么冲减,银行存款不能冲啊
借利润分配未分配利润 贷残保金 借残保金 贷其他应收款