借合同履约成本52000 贷应付职工薪酬52000

4、2021年11月1日,甲公司与乙公司签订一项服务合同,不含增值税的总收入为320000元,适用的增值税税率为6%,完工日为2022年4月30日,采用产出法确认营业收入。合同签订日预收总收入含增值税总收入25%的保证金,其余服务款分别于2021年12月31日、2022年2月28日和2022年4月30日各收取25%。乙公司预计该项服务的总成本为250000元。2022年2月,乙公司实际发生服务成本52000元(假定全部为职工薪酬),月末专业测量师测算的履约进度为30%,去年年底已经确认32000元的收入,和结转25000元的成本。请作出2022年2月的发生成本、确认收入和结转成本的分录。3个
、2021年11月1日,甲公司与乙公司签订一项服务合同,不含增值税的总收入为320000元,适用的增值税税率为6%,完工日为2022年4月30日,采用产出法确认营业收入。合同签订日预收总收入含增值税总收入25%的保证金,其余服务款分别于2021年12月31日、2022年2月28日和2022年4月30日各收取25%。乙公司预计该项服务的总成本为250000元。2022年2月,乙公司实际发生服务成本52000元(假定全部为职工薪酬),月末专业测量师测算的履约进度为30%,去年年底已经确认30000元的收入,和结转24000元的成本。请作出2022年2月的发生成本、确认收入和结转成本的分录。3个
2×21年11月1日,甲公司与乙公司签订一项服务合同,不含增值税的总价款为3200000元,适用的增值税税率为6%,完工日为2×22年4月30日,采用产出法确认营业收入。合同签订日预收含增值税总价款25%的保证金,其余服务款分别于2×21年12月31日、2×22年2月28日和2×22年4月30日各收取25%。甲公司预计该项服务的总成本为2500 000元。2×21年11月1日,甲公司收取保证金848000元;2×21年11月,乙公司实际发生服务成本280 000元(假定全部为职工薪酬),月末专业测量师测算的履约进度为10%;2×21年12月,乙公司实际发生服务成本520000元(假定全部为职工薪酬),月末专业测量师测算的履约进度为30%;2×21年12月31日,收到服务款848000元。 要求:编制甲公司以下业务的会计分录: (1)2×21年11月1日,收取保证金。 (2)2×21年11月30日,确认服务成本、服务收入,结转服务成本。 (3)2×21年12月31日,确认服务成本、服务收入,结转服务成本,收取服务款。
3.2x21年11月1日,甲公司与乙公司签订一项服务合同,不含增值税的总价款为3 200 000 元,适用的增值税税率为 6%,完工日为2x22年4月30日,采用产出法确认营业收入。合同签订日预收含增值税总价款25%的保证金,其余服务款分别于2x21年12月31日、2x22年2月28日和2x23年4月30日各收取25%。甲公司预计该项服务的总成本为2500000元。2x21年11月1日,甲公司收取保证金848000元;2x21年11月,乙公司实际发生服务成本280000元(假定全部为职工薪酬),月末专业测量师测算的履约进度为10%;2x21年12月,乙公司实际发生服务成本520 000元(假定全部为职工薪酬),月末专业测量师测算的履约进度为30%;2x21年 12 月31 日,收取服务款 848 000元。 要求:编制甲公司以下业务的会计分录:(1)2x21年11月1日,收取保证金。 (2)2x21年 11月 30 日,确认服务成本、服务收入,结转服务成本。 (3)2x21年 12 月31日,确认服务成本、服务收入,结转服务成本,收取服务款。
2021年11月1日乙公司与W公司签订一项服务合同不含增值税的总收入为3200000元适用的增值税税率为6%完工日为2022年4月30日。合同签订日预收总收入含增值税总收入25%的保证金其余服务款分别于2021年12月31日、2022年2月28日和2022年4月30日各收取25%。乙公司预计该项服务的总成本为2500000元。2021年11月1日乙公司收取保证金848000第一题元;2021年11月乙公司实际发生服务成本280000元(假定全部为职工薪酬)月末专业测量师测算的履约进度为10%;2021年12月乙公司实际发生服务成本520000元(假定全部为职工薪酬)月末专业测量师测算的履约进度为30%。2021年12月31日收取劳务款848000元。请分别采用产出法与投入法确认营业收入并进行会计处理。
请问老师,公司向外借款?金额很大,时间很长,有10来年,现在按10%的利率计算,是如何计算利息呢?有计算利息的公式吗?
收到自查自纠报告,需要更改年报,这个是一定要改完年报后写报告上交吗?时间太赶,有点来不及。可不可以先交报告要补交多少税。等税务人员看完后,再去改申报表
老师,应付职工薪酬是负数,代表是多计提的吗?
把原来老板名下的旅社变更为销售五金建材和建筑工程用的个体工商户,可以么?
老师,公司很多支付给供应商(很多是个人,没有发票)的款先打给我们的员工,再由他们打给对应的供应商,请问这个钱打给公司员工是,银行转账时,备注写货款还是写借款?
老师,内账是不是要把公司所有的花销都要记录下来,不管走哪个公司(账户)走的,不管走公户还是私户的都要统计出来?
啊,我们是十场,然后呢,付人工那个就是呃张三儿呃10000块钱是人工费,然后是走主营业务成本,然后呢,这张三呢,又垫付了2000块钱的那个运费,所以说我只给他啊8000块钱,这个业务如何做分录?
请问老师:股东(在本公司已近退休了)现在要从新返聘给开工资一般开多少?还用填个税那里表吗?或者还办啥手续呢谢谢!
请问老师,单位给独生子女员工,报销的独生子女的医药费用,需要缴纳个税么
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
确认收入320000*0.3=96000 借合同负债101760 贷主营业务收入96000 应交税费应交增值税销项税5760
借主营业务成本52000 贷合同履约成本52000