你好,没有看到你的明细账。
请郭老师回答, 其他老师谢绝回答,谢谢 老师,这是我们公司的应收账款明细账,这明细账是不是有问题,怎么借贷方不平啊
请大海老师回答,其他老师谢绝回答,谢谢 老师,平时做账的时候要怎么对账呢?比如:应交税费-个人所得税怎么确定这个金额是没问题的?
实操过程中,应收账款和其他往来款入账需要注意哪些问题? 老师,这是一个考试题目,麻烦帮忙回答详细一点,谢谢。
老师好,在记账公司把账接过来了,有2023年1月到8月的总账明细账,9月份怎么建起初呢? 答过的老师请不要再接这个问题了,想听听其他老师的建议, 谢谢
老师好,银行回单,付款人是中国银联有限公司,收款人是我们公司,这种情况怎么记账呢? 答过的老师请不要再接了,想听听其他老师的建议! 谢谢
老师我们企业是一般纳税人 收到买肉的专票 怎么采购入库啊?金额怎么填
制造业货物的物流运输计入什么科目
老师好,如果是附着于厂房的环保设备,是否能计入房产的原值中?
l老师 请问我公司收到一次性扩岗补贴怎么账务处理?
开付款凭证收款凭证转账凭证等原始凭证从哪里来有什么要求
这是我们需要付的年费,里面讲的增值税和附加税USD43.97怎么理解。需要怎么去缴费?
老师:您好!问题是这样的,公司帮员工承担个税,例如:申报金额:15000,个税1000,做的以下分录,借:管理费用-工资16000,应付职工薪酬16000 发放 借:应付职工薪酬-工资16000 贷:库存现金/银行存款 15000 应交税费-应交个人所得税1000,这个申报金额是15000,对吗?还有这样垫付的个税在职工薪酬里面,可以税前扣除哈
年中接手的公司,外账发我的余额表里没有结转损益,我期初建账要怎么处理这部分的数据呢?
老师,请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转,还是先期末结转,再计提所得税?
房产税税务申报要报几个月
老师 我又发了一下图片 您看一下
和对方对账核对一下,你看一下是不是对方欠你这些金额。
你这样截图的话,没法判断是不是正确的
这已经是5月底的了,不是借贷相等吗 这借贷不相等
不是的 你收到了钱和你开发票的一样才是没有余额
老师 您看我这个是截的全图,您看这些明细账是不是有问题?借贷不平衡
看不出来 因为没有你的发票 不好判断
那从这个应收账款明细账上都能看出什么?老师能说一下怎么看这个明细账吗?自己看不明白,谢谢老师了
从这里可以看出,对方欠了你们单位很多钱 借方余额的这一部分都是。
贷方比较什么意思呢
如果是贷方余额的话,是你们单位提前收了人家的钱,没有确认收入。
是相当于预收是吗
是的是的,是这么理解的。
现在这个表中贷方金额是冲销之前的应收款是吗? 如果没有挂应收账款的话,应收账款应该是借方=贷方,没有余额的是吗
那你看下之前确认收入适用应收账款吗?你冲销的冲的也很少。
冲的不如确认收入的多。
一般这明细账都是咋看的,都有啥用啊?一般什么时候会看明细账啊
核对明细 和对方企业对帐的