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七月三十日购入材料一批,发票等账单未收到,材料已经验收入库,合同估价为10000元,款项暂未支付

2022-06-22 08:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-22 08:33

你好 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估

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快账用户emg3 追问 2022-06-22 08:36

那八月一日,将上月末已经收料尚未付款的暂估入账材料用红字冲销呢?

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齐红老师 解答 2022-06-22 08:37

你好 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料

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快账用户emg3 追问 2022-06-22 08:38

这样就行了?

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齐红老师 解答 2022-06-22 08:38

你好,是的,是有什么疑问吗

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快账用户emg3 追问 2022-06-22 08:38

就把他们反过来?

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齐红老师 解答 2022-06-22 08:40

你好,是的,做之前暂估的相反分录,就把之前暂估的分录冲销了啊 

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你好 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估
2022-06-22
你好 1)7月30日购入材料一批,发票等账单未收到,材料已经验收入库,合同估价为10000元,款项暂未支付 借:原材料 10000,   贷:应付账款-暂估10000 (2)8月1日,将上月末已经收料尚未付款的暂估入账材料用红字冲销 借:应付账款-暂估10000 ,  贷:原材料10000 (3)8月5日收到之前购入材料的发票账单,发票注明价款为12000元,增值税为2040元,款项以银行存款支付 借:原材料 12000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)2040,  贷:银行存款 14040
2022-06-22
借原材料b材料20000 贷应付帐款
2023-01-27
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2022-04-21
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