您好!老师只能说这样属于虚开发票。至于是不是要开,企业自己决定
老师,我们老板叫给客户开这个发票这么多,可是这个合作的客户以前开票的名称不是这个得,而且这个月也没有拿货这么多,可是老板说这个客户合作很多年了吧现在人家有困难,我们想办法都要帮一下,怎么办?能开吗?
我们老板在没有进货的前提下发票也没回来货也没回来,要给客户开几十万的发票和客户货都没交签了个合同。这种属于违规虚开了吧拦不住怎么办
客户让我们提前开发票,老板就让开了,但是我们就没一年了这个商品还没有货,那这个发票怎么办,客户说不着急,有了再发货,现在不用
有个问题求帮忙,我们公司有个新客户,货物运输找了我们其中一家老客户帮忙,用他们的运输账号优惠很大,这家老客户他们名下这个运输账号每个月数量很大,我们只占小部分,我们是把款转给个人,但是这个人是这家老客户的,这个人名下还有一个个体户,现在就是我们收不到发票,老客户都是运输公司月结开总金额发票给他们,对方也不愿意给分割单和运输发票复印件,我这笔款给可以正常做账税前扣除?
我是养鸡合作社,现在供货单位要求给开发票可是我们这里的会计说要我们进购玉米什么的成本发票,才可以给客户开发票,可是我们这都是从农户个人手里进够的,他们没有发票,我们有没有别的办法能开呢
你好,该贴涉及对我司金财控股抹黑,我司要求立即删除,否则不排除对你提起公告
老师你好!电动机属那种固定资产呢
老师,我想问下收到固定资产罚款,怎么入账,固定资产按照原值入帐吗?
老师好,社保缴满15年了课退休,需要满足那些条件啦
请问老师,现在申报的企业所得税申报表中的实际支付给职工的应付职工薪酬填写什么
老师,财务报表季度报利润表里面的本期金额是导出的利润表的本年累计金额吧?
你好老师 我这个月的收入是64421.3 是不是应交税费64421.3*0.13=8374但是我科目余额表表上应交税费是7411 是哪里的问题
老师你好,我家是童装生产工厂,面料和辅料供应商每个月都是挂应付,但是在挂应付的时候合计完总货款都会抹零,我想问一下我是直接挂帐抹零后的金额呢还是将抹零体现出来,计入营业外收入-抹零,那种账务处理方式比较合适
残疾人就业保障金是看账上的应交工资,也就是计提的工资?
老师,从这个月利润有点高,从研发支出调出20万到销售成本结转,如何做分录呢?研发支出借方有73万
老师,那虚开发票这些金额风险大吗?
你好!风险算是比较大的
老师,虚开这些金额风险一般有什么,多大?帮我说下,我直接跟领导是说说,因为我也挂名税务局财务负责人上面,风险大最多只是罚款是不是?没涉及到坐牢吧?感觉做财务也是挺吓人的
因为我们这个也是内账的,但是发票也涉及到外帐啊,那是不是看他们打款账户进来是发票上面的名称就差不多了?我们外帐也没有进销存模块的额,就只有财务模块,外帐的库存都是虚的
你好!这种一般不会坐牢了。一般也就是罚款
哦, 那我跟领导说了这样开发票公司有风险就行了吧?我已经尽到提醒的义务了,如果老板还是要开的话,那我也只能开咯?
您好!是的。打工就这样了