你好,可以的,但是你赠送出去需要视同销售。

老师好,公司买的礼品送客户,收到专票,可以抵扣进项税吗?谢谢!
公司买礼品送客户,进项税额可以抵扣吗
老师您好,我们公司买了礼品,送客户,怎么做账呢,进项税额可以抵扣吗?
老师,建筑公司年底给客户送礼买的礼品,可以抵扣进项吗?没有专票
公司买礼品送客户收到的专票可以抵扣吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
视同销售什么意思啊?要交增值税吗
借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款赠送出去借销售费用贷库存商品应交税费应交增值税销项,这个就是视同销售需要缴纳增值税的。
老师,我收到票,记的库存商品100,进项税是13;我销售的时候,借销售费用还是100,销项是13,表示我没有抵扣进项,也没交税啊
你好,你的销项,按照市场的价格乘以13%,不能按照你的成本价格乘以13%。
老师,我收到票,借:库存商品100,进项税是13;我销售,借:费用113 ,贷:库存商品100 ,销项税13 。因为我买的100元就是市场价格
这样的话,我进和销都是13,等于没有抵扣,这样理解,对吗?
可以的,可以这么理解的。
那意思是如果是招待费,买的东西送人的,如果收到专票,就不应该抵扣,是这样吗
你好,如果你借销售费用,招待费贷银行存款,这个是不允许抵扣的。
那我的理解是对的,那进项税需要做进项转出的,对吗
对的是的,对的是的,对的是的。
老师,如果是送给个人的,是不是原则上那个人还要交个税呢
你好 是的,偶然所得,20%。
就跟中奖、买彩票的性质一样吗
偶然所得
你好 对的是的对的是的。
明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。