同学你好 这个可以 2.子公司计入其他应收款母公司

请问老师,我们公司上面有集团公司,我公司用集团公司的名义与其他公司签了合同,也有款打到了集团公司账上,集团公司就说这笔收入直接抵我公司要上交给他的管理费,请问:1.这样操作没有税务风险吗? 2.我账务怎么处理?支付时那就直接体现减免后管理费了?那减免前的怎么体现?
老师,1.公司上海集团是总部。给天津两家公司打投资款。天津公司收到钱后给全国其它几个公司打投资款。现在做合并报表,没有上海集团的。只有天津和其它城市公司的一起做合并报表对吗?还是必须要把上海集团总部也加进来?2.如果天津公司和全国其它城市公司没有投资款往来。都是由上海集团公司给给投资款。那除了上海集团公司,其余公司做个合并报表可以吗?
一个集团公司,下面有三个子公司 集团公司和子公司的收款支付全部都由集团公司的公户出入账可以吗?相当于资金全部由集团公司管理。 一、那么在税务上这样操作可以的吗? 二、然后在资金流上,本应该子公司收的款,集团公司账户收了,或者支付了,账上应该怎么做?
我们同一集团公司的兄弟公司注销的时候转了一些应该给供应商的欠款债务到我们公司,经过三年清张还有一些付不出去,可以让集团在材料上签字直接做营业外收入吗?怎么写说明让集团公司签字处理呢?
我们从我们的上游买肥料卖给我们的下游种地大户,对上我们是应付账款,对下是应收账款,上游公司是他集团的一个子公司,(就是上游和保理属于一个集团)他集团内有保理公司融资给我们把这个应付账款付给他的子公司,但对我们来说就转换成短期借款,明年的报表虽然应收多,但是借款也多,不好看呀,报表上能抵消吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
一、您意思在税务上是可以的对吗? 二、我打个比方 比如子公司接到一个工程,集团公司也收到个工程款,发票由子公司开给对方 账务处理: 子公司: 借应收账款-客户 贷:主营业务收入 应交税费 借:其他应收款-集团公司 贷:应收账款-客户 母公司: 借:银行存款 贷:其他应付款-子公司 第二笔业务,子公司采购一批货物,集团公司支付货款,账务处理 子公司 借:原材料 贷:应付账款-供应商 借:应付账款-供应商 贷:其他应收款-集团公司 母公司: 借:其他应付款-子公司 贷:银行存款 是这样操作吗?
同学你好 对的 分录是这样
他们之间存在利息,或者要开管理费这种情况吗?
利息开的是金融服务的
老师,这种应该不存在利息吧? 还有如果集团公司拨付给子公司的日常备用金,也是用其他应收款应付款来冲吗?
对的 是这个意思的