同学你好,你这样子是具有虚开发票的风险的,因为这个发票流和资金流是对应不上的。
老师 公司有个支付宝账户 公司有个平台 买卖家会通过平台交易 我支付宝账户收到款 然后付给卖家 买卖家都是个人 卖家不能提供发票 1.请问我通过支付宝收款 、给卖家结算款项 账务怎么处理(没有发票) 2.税务有什么风险 3.频繁转账个人有风险吗
老师您好,我名下公司代替人个人向贵州茅台公司买一批茅台酒,由个人转账到我公司,我公司再转账到贵州茅台,酒是给个人的,茅台集团会开票给我名下公司,我们不开票给个人。可以这样操作吗?税务上对我公司有没有风险的?
3.案例题:贵州茅台(股票代码600519)2011年3月21日发布的年度财务报告中,在其他应收款科目下所列的前五名客户中,民政部位居第三,欠款500万元这引起了众多网民的关注,纷纷揣测这笔欠款为“买酒钱”。对此,贵州茅台公标题1司发布澄清声明:涉及民政部的其他应收款系公司2010年给玉树灾区的500万元捐款,因为在编制年报时尚未收到民政部接收该笔捐款的发票,所以就将这标题2500万元挂在其他应收款科目下。因此,所谓的500万元欠款实为账灾款发票未标题3到而挂账。而民政部在自查捐款发票寄出情况时,认定已将贵州茅台向玉树捐款标题4的500万元发票寄出,面贵州茅台财务部相关人员也透露,公司已收到捐款发票。贵州茅台作为大型上市公司,因年终暂时未取得捐赠款发票,便简单地将500万元捐款挂在其他应收款科目下,这么做账有点欠妥,一些会计人员表示,如果普通(网站)年终未获得接收单位(民政部)发票,捐赠款项应在年终报告时调到营业外支出科目。这笔账究竟应该怎样做才对呢?它具体涉及哪些科目?是简单地借记“营业外支出”,贷记“银行存款吗?对于贵州茅台的处理以及以上观点你有什么
我公司代替个人向贵州茅台集团公司购买一批茅台酒和特产,由个人转账到公司,我公司再转到贵州茅台,酒是给个人的,茅台集团开发票给公司,我们不开票给个人,这样操作可以嘛?税务上有没有风险?
老师,我公司代替个人向茅台集团购买茅台酒和特产,由员工个人账户转账到我公司,我公司再转账到贵州茅台公司,酒是给个人的,茅台集团开了发票给我公司,我们不再开发票给个人,这样操作可以嘛?税务上对我公司有没有风险?收到货款已做其他应付款——某职员,付款方茅台公司,请问怎么做账务处理?
甲公司是一家中高档手表生产企业,为增值税一般纳税人。本年生产并销售一款中高档手表,每只手表的出厂价格有两种选择:10100元(不含增值税)或9900元(不含增值税),与此相关的成本费用为4000元(不含增值税),每只手表可抵扣进项税额为900元。甲公司适用的企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。分别两个方案求应纳增值税,应纳消费税,应纳城建税和教育费附加,净利润只要结果
甲卷烟厂本年1月欲生产销售一批卷烟,有三种方案可供选择。方案一:甲卷烟厂委托乙卷烟厂将一批价值1200万元的烟叶加工成烟丝,协议规定加工费800万元,加工的烟丝运回甲卷烟厂后继续加工成甲类卷烟,加工成本、分摊费用合计700万元。该批卷烟全部出售,售价仍为8000万元。方案二:甲卷烟厂委托乙卷烟厂将价值1000万元的烟叶直接加工成甲类卷烟,加工费为1500万元,甲卷烟厂收回后直接对外销售,售价仍为8000万元。已知烟丝的消费税税率为30%,卷烟的消费税税率为56%,每标准箱定额税率为150元。以上价格均不含增值税。分别求出两个方案甲卷烟厂支付其代收代缴消费税应纳消费税税后净利润
老师,个体户缴纳个税经营所得,能不能这样做分录:借:所得税费用,贷:银行
甲葡萄酒生产企业为增值税一般纳税人,生产葡萄酒适用10%的消费税税率。本年7月销售葡萄酒130万元,当月用200吨葡萄酒换取生产资料。葡萄酒销售最高价为每吨220元,最低价为每吨180元,中间平均价为每吨200元。当月应纳增值税和消费税分别为是多少
甲电池厂为增值税一般纳税人,下设一非独立核算的门市部,本年7月该厂将生产的一批电池交给门市部,计价60万元。门市部将其零售,取得含税销售收入79.1万元。该项业务应缴纳的消费税是多少
老师,我们公司购买专利,对方给我开一张:技术服务的发票,我要怎么入账?怎么推销
老师,我们公司以第三方名义帮一家公司购买专利,中间还产生一些加急专利费用、评估报告费,只是帮忙代买代付款,现在收到一张发票:技术服务,我应该怎么会计分录?麻烦详细指导一下,重点是购买时,人家给我开一张:技术服务的发票,我该如何入账,这专利不是我们公司的,只是帮买帮付款而已,后期对方也不给我转账,我无需提供发票,就是单纯的友情帮忙购买,这种情况怎么入账
老师想问下做汇算清缴发现23年前几个季度的数据汇总和最后的年报的数据不一样需要改以前的报表吗
老师,我们公司以第三方名义帮一家公司购买专利,中间还产生一些加急专利费用、评估报告费,只是帮忙代买代付款,现在收到一张发票:技术服务,我应该怎么会计分录?麻烦详细指导一下,重点是购买时,人家给我开一张:技术服务的发票,我该如何入账,这专利不是我们公司的,只是帮买帮付款而已
老师,我们公司以第三方名义帮一家公司购买专利,中间还产生一些加急专利费用、评估报告费,只是帮忙代买代付款,现在收到一张发票:技术服务,我应该怎么会计分录?麻烦详细指导一下,老师说计入无形资产,后面需要推销吗?麻烦详细分录指导一下