你好,这个题目的要求是做什么?

费用提供发票可以报销,买货物提供发票可以报销吗?就是买货物可以个人付货款,给提供发票,然后公户再转给个人这样可以吗
发票明细开的不对,红冲时点撤销了,对企业有没有什么影响?
11月预交了一年公司房租2025、11至2026-10,请问怎么做分录
老师,请问电商的补贴我们申报了其他业务收入,但是我们又给平台开了票,这种怎么处理?
给法人买手机可以记福利费吗
老师,这个怎么切换登录啊
老师您好,个税的专项附加扣除,租房合同可以是配偶的名字签的合同吗?配偶不抵扣的
老师,维修很多东西,可以开物业维修费一项吗?
老师,请问,视频课+书籍捆绑销售的,税率是多少?
老师,买工程机械,勾机和吊车,折旧是几年
老师写会计分录:(1)购入生产材料时:(2)购入免税农产品时:(3)购入工程物资时:(4)销售商品时:(5)支付加工费时:(6)材料发生毁损时:
1借原材料301000 应交税费应交增值税进项39090 贷银行存款340090
2借原材料136500 应交税费应交增值税进项税额13500 贷银行存款150000
3借工程物资300000 应交税费应交增值税进项税额39000 贷银行存款339000
4借应收账款1356000 贷主营业务收入1200000 应交税费应交增值税销项税156000
5借委托加工物资10000 应交税费应交增值税进项税额1300 贷银行存款11300
6借待处理财产损益22600 贷原材料20000 应交税费应交增值税进项税额转出2600
老师还有三个小问题(7)在建仓库领用生产用原材料-批,价值50000元,购进时的进项税额为6500元。(8)以银行存款上交本月增值税80000元。(9)月末将本月应交未交增值税或多交增值税转出。要求:应交税费必须写明细账。(7)在建仓库领用生产用材料时:(8)交纳本月应交增值税时:(9)月末结转本月未交或多交增值税:
7借在建工程50000 贷原材料50000
8借应交税费未交增值税80000 贷银行存款80000
老师那个第9小问呢
应交增值税的计算是 156000-(39090+13500+39000+1300-2600)=65710 借应交税费转出未交增值税65710 贷应交税费未交增值税65710