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1.长城公司为增值税一般的税人材料和产品适用的信售税税率为13%,20000年度5月发生的经济业务及有关账户余额如下长城公司收到甲公司投资700000元,乙公司投资1000000元,同时借入短期借款100000元,款项都已存入银行5月2日,从南方公司购进材料1000千克,单份500元,增值税税额为65000元。开出期限为3个月的不带息商业承兑汇票一张。另以银行存款支付供货方代垫运杂费3000元,未取得增值税专用发票。(3)5月4日购入一台不需要安装的固定资产,买价300000、增值税税额51000元。运杂费和包装费19000元,该设备己运达企业并投入使用,2日后,以银行存款偿还上述购买固宝资产软项370000

2022-06-22 12:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-22 12:28

同学你好 1 借,银行存款1700000 贷,实收资本一甲700000 贷,实收资本一乙1000000 借,银行存款100000 贷,短期借款100000 2 借,原材料503000 借,应交税费一应增一进项65000 贷,应付票据565000 贷,银行存款3000 3 借,固定资产319000 借,应交税费一应增一进项51000 贷,应付账款370000 借,应付账款370000 贷,银行存款370000

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快账用户e6au 追问 2022-06-22 12:40

第一个两个银行存款一定要分开写嘛

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齐红老师 解答 2022-06-22 13:00

同学你好 是两个业务,需要分开写 

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同学你好 1 借,银行存款1700000 贷,实收资本一甲700000 贷,实收资本一乙1000000 借,银行存款100000 贷,短期借款100000 2 借,原材料503000 借,应交税费一应增一进项65000 贷,应付票据565000 贷,银行存款3000 3 借,固定资产319000 借,应交税费一应增一进项51000 贷,应付账款370000 借,应付账款370000 贷,银行存款370000
2022-06-22
你好! 借银行存款1700000 贷 实收资本甲700000 实收资本…乙1000000 借银行存款100000 贷短期借款100000
2022-06-22
您好,是需要计算过程吗
2023-02-12
同学你好 1; 借,固定资产200000 借,应交税费一应增一进项26000 贷,实收资本226000 2; 借,银行存款100000 贷,短期借款100000 3; 借,银行存款800000 贷,长期借款800000 4; 借,短期借款50000 借,长期借款100000 贷,银行存款150000 5; 借,无形资产200000 贷,实收资本200000 6; 借,盈余公积30000 贷,实收资本30000 2; 借,固定资产80700 借,应交税费一应增一进项80000*13%加上400*9% 贷,银行存款 2; 借,在途物资产一甲45000 借,在途物资产一乙30000 借,应交税费一应增一进项75000*13% 贷,银行存款 3; 借,在途物资一甲7000/(1500加上2000)*1500 借,在途物资一甲7000/(1500加上2000)*2000 贷,银行存款7000
2020-11-20
你好 (1)1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 借:银行存款,贷:实收资本 (2)1日,收到B公司投入全新固定资产,价值200000元,已交付使用(不考虑增值税)。 借:固定资产,贷:实收资本 (3)3日,向银行借入款项200000元存入银行,期限为3个月。 借:银行存款,贷:短期借款 (4)4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 借:无形资产,贷:实收资本 (5)11日,向银行借入期限为2年的款项500000元存入银行。 借:银行存款,贷:长期借款 (6)15日,收回某单位所欠本企业货款10000元存入银行。 借:银行存款,贷:应收账款 (7)17里,采购员小玲去外地出差,预借差旅费5000,现金支付。 借:其他应收款,贷;库存现金 (8)18日,购入全新机床一台,买价为100000元,增值税进项税额为13000元,包装运杂费等为3000元(不考虑增值税),款项以银行存款支付,设备直接交付使用。 借:固定资产  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (9)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 借:预付账款, 贷:银行存款 (10)22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税为12220另支付挑选整理费用1000元,款项以银行存款支付,材料验收入库。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款
2022-12-11
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