同学,答案晚点发给您

某家用电器商场为增值税一般纳税人。2020年3月份发生如下经济业务:(1)销售特种空调取得含税销售收入160000元,同时提供安装服务收取安装费20000元。(2)销售电视机80台,每台含税零售单价为2400元;(3)代销一批数码相机,企业按含税销售总额的5%提取代销手续费15000元。(4)当月该商场其他商品含税销售额为175500元。(5)购进热水器50台,不含税单价800元,货款已付:购进DVD播放机100台不含税单价600元,两项业务取得的增值税专用发票均已认证,还有40台DVD播放机未向厂家付款。要求按下列顺序回答问题,每问均为共计金额(1)本月商场可以抵扣的增值税进项税:.(2)本月商场发生的增值税销项税;(3)本月商场应缴纳的增值税:.
6.甲公司为增值税一般纳税人,主要生产、销售冰箱、电视机、洗衣机、 空调等家电产品。2021年9月3日,采取直接收款方式向某家电商场销售洗衣机 500台,本期同类产品不含税售价3000元/台。由于商场购买的数量多,按照协 议规定,甲公司给予10%的商业折扣,打折后不含税售价2700元/台,货款全部 以银行存款收讫,甲公司将销售额和折扣额开在同一张增值税专用发票上的“金 额”栏中。9月5日,向某百货公司销售洗衣机200台,每台不含税售价3000元, 甲公司为了尽快收回货款,提供的现金折扣条件为3/10、2/20、 N /30。9月23日,百货公司以银行转账方式支付了全部货款,甲公司按规定给予不含税价款 2%的折扣。分别作出2021年9月3日,2021年9月5日和2021年9月23日的会计处理。
某家用电器商场为增值税一般纳税人,某月发生如下经济业务:(1)销售空调取得含税销售额80000元,同时提供安装服务收取安装费10000元。(2)销售电视机40台,每台含税零售价2400元。(3)代销一批数码相机,含税销售额为150000元。(4)当月该商场销售其他商品含税销售额为87750。(5)购进热水器25台,不含税单价800元,贷款已付;购进播放机50台,不含税单价600元。这两项业务取得增值税专用发票。(6)购置生产设备1台,取得的增值税专用发票上注明的价款35000元,增值税税额4550;购进办公用品,取得普通发票金额为2000元。(7)另知该商场上期有未抵扣的进项税额3000元。(8)当期获得的增值税专用发票已经申报抵扣。要求:根据上述资料,计算该商场本月的增值税销项税额、进项税额和应纳税额。
某家用电器商场为增值税一般纳税人,某月发生如下经济业务:(1)销售空调取得含税销售额80000元,同时提供安装服务收取安装费10000元。(2)销售电视机40台,每台含税零售价2400元。(3)代销一批数码相机,含税销售额为150000元。(4)当月该商场销售其他商品含税销售额为87750。(5)购进热水器25台,不含税单价800元,贷款已付;购进播放机50台,不含税单价600元。这两项业务取得增值税专用发票。(6)购置生产设备1台,取得的增值税专用发票上注明的价款35000元,增值税税额4550;购进办公用品,取得普通发票金额为2000元。(7)另知该商场上期有未抵扣的进项税额3000元。(8)当期获得的增值税专用发票已经申报抵扣。要求:根据上述资料,计算该商场本月的增值税销项税额、进项税额和应纳税额。
某家用电器商场为增值税一般纳税人,某月发生如下经济业务:(1)销售空调取得含税销售额80000元,同时提供安装服务收取安装费10000元。(2)销售电视机40台,每台含税零售价2400元。(3)代销一批数码相机,含税销售额为150000元。(4)当月该商场销售其他商品含税销售额为87750。(5)购进热水器25台,不含税单价800元,贷款已付;购进播放机50台,不含税单价600元。这两项业务取得增值税专用发票。(6)购置生产设备1台,取得的增值税专用发票上注明的价款35000元,增值税税额4550;购进办公用品,取得普通发票金额为2000元。(7)另知该商场上期有未抵扣的进项税额3000元。(8)当期获得的增值税专用发票已经申报抵扣。要求:根据上述资料,计算该商场本月的增值税销项税额、进项税额和应纳税额。(增值税按13%计算)
咨询服务费的发票,需要营业执照经营范围怎么写
今晚的审计直播课怎么回事?老师不对啊,一直在调试怎么回事?
老师 我们是生产企业退税 有留抵的话无免抵退税进行比较 熟低退谁对吗?那假如说没有留抵的话 有出口免底退税10万税额 还能退税吗
初级里面讲的脸易性金融资产怎么做账报税的时候没用到
老师 新开了一个公司,法人财务负责人都是一个人,为什么在个税APP没有这个企业名称,不能申报自然人扣缴端申报密码
老师,电商的包材怎么处理的?如果公司用的是聚水潭,比如购入后能入系统吗?如果能入系统,出库的时候是怎么出的?能对应店铺吗?
老师,我接手了10月份的账,我做完了怎么这个 10月份的√没有的呢?我结账过了
我们公司是四月份注册的,判定是不是小微企业的时间段是几月到几月老师
老师,我接手了10月份的账,我做完了怎么这个 10月份的√没有的呢?我结账过了
年终奖都是一年申报一次,计提是每月计提还是申报时候计提?
好的 ,没事
您好,同学,选择甲和丙的净利润为4011309.6,乙为 4014804
怎么算的过程可以发一下吗
老师还在吗
甲 营收1350*8000成本(520+35+5)*8000+40*8000* 0.9 增值税 营收*13%-40*8000*13%*0.9-670000 附加 增值税*12% 利润 营收-成本-附加-期间 所得 利润*25% 净利润 利润-所得税 乙 营收1350*8000 成本(520+35+5)*8000+40*8000 增值税 营收*13%-40*8000*13%-670000 附加 增值税*12% 期间 600000-8000*40*1.13*10% 利润 营收-成本-附加-期间 所得 利润*25% 净利润 利润-所得税 丙的计算同上