你好! 业务1销项税额 (80000+10000)/1.13*13%=10353.98 业务2销项税额 40*2400/1.13*13%=11044.25 业务3销项税额 150000/1.13*13%=17256.64 业务4销项税额 87750/1.13*13%=10095.13 业务5进项税额 25*800*13%+50*600*13%=6500 业务6进项税额4550 业务7留抵3000

采购垫付购买了了3个测速仪有普票,有付款截图,没有合同怎么打款给采购呀
我想问一下,官方签发的产地证,官方指的是哪个部门呢
老师这个发票没有名称,可不可以报销
老师,我们公司的老板把公司转给另一个老板100%持有。零元转让个人转让股权已经在自然人电子税务局已经申报了。税务局也同意了。我想问一下,现在去申报印花税是需要双方都要申报吗?印花税是报什么税种啊?
老师你好,个体工商户,22年销售额为393829.76,增值税申报表怎么填写,需要填哪几个表的第几行,怎么计算
每个月的成本怎么核算
老师,我们进口一批货物,比如货物在国外的合同单价是100元,进口增值税是13元,进口关税是5元,那么我入账时候的单价是105元,13元作为进项税,是这样吗?
缺少责任者项,或责任者与题名间没有点号分隔
注会成绩可以查询了吗?
请问,仓库有10个苹果,卖出去5个,坏了一个,月底结转成本是,是结转6个苹果的成本,还是结转5个的成本,坏的那1个计入管理费用
销项税额10353.98+ 11044.25+ 17256.64+10095.13=27351.77 进项税额6500+4550=11050 应交增值税27351.77-11050-3000=13301.77