您好,应收账款总分类账期末余额相比报表应收账款余额相差的是坏账准备,因此应收账款总分类账期末余额=32300%2B1000=33300 固定资产总分类账期末余额=845000%2B200000=1045000

老师辛苦解答一下。。。谢谢!!!
可以请老师帮解答一下这道高级财务会计题么 谢谢辛苦了
请老师帮我解答一下甲公司的业务题,辛苦啦谢谢老师!
辛苦老师帮我解答一下这个问题吧,谢谢老师
老师,这个题应该如何解答,辛苦您解答一下,谢谢
老师,想问下小规模25年末是盈利的,未分配利润也是正数,需要提法定盈余公积吗?如果计提是怎么计提
老师,我司是船舶运输公司,我司把自有船只出售,按照买卖合同还是产权转移书据缴纳印花税,谢谢
25年前半年没在电子税务局进行跨境应税行为免征增值税报告,前半年免税收入没申报增值税,8月填了跨境应税行为免征增值税报告,企业所得税上正常计入收入里了,企业所得税汇算清缴,营业收入那里提示增值税收入和企业所得税收入有差异,我更正12月的增值税报表,把1-7月免税合计数放在免税收入行次申报可以吗
资产负债表未分配利润(期初数-年初数)与利润表净利润本年累计数差0.05有影响吗,怎么处理
老师,第四季度企业所得税,里附报事项,计入成本的职工薪金是10-12月的数据,还是1-12月的数据
想问一下,关于这个台湾公司台湾籍法定代表人的工资从一万多改成发最低工资2000-3000可以嘛?或者不给法人发工资可以嘛?在,每个月这边报销几千块车费差旅费
老师好 ,有一张发票前几个月抵扣了,现在要冲红重新开等额发票,需要做进项转出吗
老师好 公司有一个项目是政府补贴 (老旧电梯更新)住房公积金给打款 ,不用开票 这种情况要交增值税吗
资产负债表和利润表勾稽关系对不上,凭证看了好几次也没看出问题 再怎么检查哪里出错呀
老师好 有一张发票前几个月抵扣了,现在要冲红重新开等额发票,需要做进项转出吗
谢谢老师 还想问下这三道题
后面三道题计算如下: 本年已分配利润=年初%2B本期增加-期末=13500%2B180000-177580=15920 流动资产合计数=总资产-固定资产=125200%2B28500%2B32300%2B35600%2B12600%2B354080=588280 所有者权益合计数=实收资本%2B盈余公积%2B未分配利润=700000%2B50000%2B177580=927580
辛苦老师了 这道题怎么做
5月9日 借:坏账准备20万 贷:应收账款20万 应收账款余额=1500%2B1000-800-20=1680,应计提坏账准备=1680*2%=33.6,期初坏账准备=1500*2%=30,本期减少坏账准备20,期末应计提=33.6-30%2B20=23.6 5月31日 借:坏账损失23.6 贷:坏账准备23.6