您好,应收账款总分类账期末余额相比报表应收账款余额相差的是坏账准备,因此应收账款总分类账期末余额=32300%2B1000=33300 固定资产总分类账期末余额=845000%2B200000=1045000

辛苦老师帮我解答一下这个问题吧,谢谢老师
老师帮忙解答一下吧,谢谢 辛苦了
老师,这个题应该如何解答,辛苦您解答一下,谢谢
辛苦老师解答一下,谢谢~
辛苦老师解答一下 会计实务题 谢谢!!
老师好,有往来账款电子表的样板吗?
请假一个问题,房租每月要摊销,2月转了30000月的房租,2月份要摊销25000元,剩下的5000元3月份做摊销,分录怎么做
老师,个人部分社保费公司承担了,会计分录怎么写?报个税时个人部分还扣除吗
个体户清税申报时,提示有一段时间的未申报社保费,但是这些员工都已经离职,是忘了停保,请问这个怎么处理才能不交税费啊?
老师好,如果雇佣的门卫保洁工资按劳务合同报酬收入申报,账务怎么处理?
我是建筑公司 一般纳税人 我在外省接个项目 甲方要付预付款 要求我开发票 我可以开具不征税预付款发票 对吗?然后针对这种情况情况 我是不是需要先开外经证 预交2个点 然后开具预付款不征税发票,不需要在我公司所在地申报了?
老师,请问从外面找的货车拉货是个人,没有发票,如何做账,或者通过什么方式把他做在公司费用里
老师好,从电子税务局查询到收取发票的数据,跟财务帐面的哪些数据有关系呢?谢谢
现有A企业销售矿泉水,B企业销售饮料,如果A也销售饮料并且从B处拿货,B也销售矿泉水从A处拿货,此时AB之间会有转账且相互开具发票,有没有什么问题
企业账上有应付职工薪酬未付,可以注销吗?
谢谢老师 还想问下这三道题
后面三道题计算如下: 本年已分配利润=年初%2B本期增加-期末=13500%2B180000-177580=15920 流动资产合计数=总资产-固定资产=125200%2B28500%2B32300%2B35600%2B12600%2B354080=588280 所有者权益合计数=实收资本%2B盈余公积%2B未分配利润=700000%2B50000%2B177580=927580
辛苦老师了 这道题怎么做
5月9日 借:坏账准备20万 贷:应收账款20万 应收账款余额=1500%2B1000-800-20=1680,应计提坏账准备=1680*2%=33.6,期初坏账准备=1500*2%=30,本期减少坏账准备20,期末应计提=33.6-30%2B20=23.6 5月31日 借:坏账损失23.6 贷:坏账准备23.6