您好,应收账款总分类账期末余额相比报表应收账款余额相差的是坏账准备,因此应收账款总分类账期末余额=32300%2B1000=33300 固定资产总分类账期末余额=845000%2B200000=1045000

老师辛苦解答一下。。。谢谢!!!
可以请老师帮解答一下这道高级财务会计题么 谢谢辛苦了
请老师帮我解答一下甲公司的业务题,辛苦啦谢谢老师!
辛苦老师帮我解答一下这个问题吧,谢谢老师
老师,这个题应该如何解答,辛苦您解答一下,谢谢
消费者要开手镯普票,是补的差价,这个差价几十块,开票项目名称应该怎么写,能写工艺品*补差价吗
老师,你好,抖店,淘宝,拼多多,我报了无票收入,那我做账,销售了什么,分别是要根据什么报表,可以得到,收入对应的 商品,数量 售价啊
老师,我们有几个同事社保比去年基数低了,申请退款了,现在款到账了,在社保系统里能查出来每个人应该退多少的明细吗,明细可以导出吧?还是需要自己算啊。
请问郭老师上 班吗?
之前少结转的成本,后面还可以结转吗?
买三送二,送的二怎么入账呢?
帮村里平整耕地如何开票
我的建筑公司新招了会计,我需要对她了解什么?他们上班一天都不到5个小时,上班制度要怎么制定?
固定资产停止计提折旧时要做什么分录说明
老师,fob价具体什么意思呢?协商好运费由国客户承担对退税有影响吗
谢谢老师 还想问下这三道题
后面三道题计算如下: 本年已分配利润=年初%2B本期增加-期末=13500%2B180000-177580=15920 流动资产合计数=总资产-固定资产=125200%2B28500%2B32300%2B35600%2B12600%2B354080=588280 所有者权益合计数=实收资本%2B盈余公积%2B未分配利润=700000%2B50000%2B177580=927580
辛苦老师了 这道题怎么做
5月9日 借:坏账准备20万 贷:应收账款20万 应收账款余额=1500%2B1000-800-20=1680,应计提坏账准备=1680*2%=33.6,期初坏账准备=1500*2%=30,本期减少坏账准备20,期末应计提=33.6-30%2B20=23.6 5月31日 借:坏账损失23.6 贷:坏账准备23.6