——所属退税税务机关:13205840000 ——务必注意区分企业类型(生产或者外贸)和退免税计算方法(免抵退或者免退) ——“退税管理类型”中的“无纸化企业”务必勾上。 ——“是否零税率”是指是否提供零税率跨境应税服务。 ——“享受增值税优惠政策”、“退税管理类型”、“应税服务代码”这三个大类中除了“无纸化企业”必须勾上,其他的如不确定都不要勾。

我们公司从国外进口一批货物卖给保税仓的客户,货是直接从供应商那发到保税区的,不入镜了,我们作为中间商,请问买进卖出的税该怎么弄啊?进项和销项该怎么办?
老师,问下面的退税管理类型和应税服务代码应该怎么选啊,我们是从国内买货,卖给国外
老师,我是深圳的。我司通过供应链FOB出了一批货物到香港。退税不知道怎么操作。供应链这边只给我报关单,车辆载货清单,代理出口证明(收到国外货款后提供)再加上我国内的进项发票,那这样就可以去申请退税吗?但是有一些费用比如供应链的代理费,运输费其实是国内我公司支付,供应链这边同一开发票为服务费,6%的服务发票。请问这个发票是否会影响我司退税?是否需要供应链那边分开两项开发票?比如代理费是多少列清楚开?
属于外贸公司,出口业务性质(免退税),请问下张老师这种类型业务的情况应该怎么处理哦, 国外要的一批商品,,找的一家供货商负责直接出口商品,单独和国外结算货款, 运费货代这块,我们找,我们负责在国内联系货代公司,我们公司代垫海运费这些货代费用,货代公司开普票给我们(发票是免税的,抬头是我们公司的名称), 收汇运费的时候我们会多收一点,比如一笔货代费用了100元,我们也代垫了100元,后面国外给我们支付了150元。我们应该交哪些税金,我们这边是做无票收入嘛,按差额50元缴税还是按150元全额缴税
老师我们国外客户要求我们将退税款返给他们在国内的代收主体,请问下我们获得退税款后从公户上打钱给客户在国内的主体这业务链路应该怎么弄才没有税务风险?
旅行社可以给客户开专票吗,那这部分销项税能抵扣差额吗
老师月末做增值税结转的分录 借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 这个分录必须写吗 可以直接写借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税吗?
老师您好,个体做了清税证明后,还可以重新恢复吗
老师,电商商家说快递费对不上,让我这个电商会计去对,那这个快递费一般是跟哪里的数据对不上?
有那个抖音号讲税收比较多的更新快的号吗?
公司有些应收账款一直收不回来,为什把款收回来,老板答应收回50万,送50万的酒给客户,然后将收到的50万现金投资平台,这个所有的分录怎么写?
个人承租房屋,能在公司报销吗
老师,电商商家在平台上一般怎么提现?
老师,像这种带着自产销售的字样的发票开具,需要满足什么条件啊?进项用那些呢
你好老师!单位是一般纳税人,每次来货卸货雇佣四五个卸货工,每次每个人二三百元劳务费,平均一个月每人不到一千元,请问用不用让他们去税局开票,用交个人所得税吗?给这几个人的钱用做账吗?不做有风险吗?
我们是出口木材加工后的圆盘,不知道是不是零税率跨境应税服务呢,
同学你好 是服务就是免税的
不是服务老师,是木材加工后的材料,是免税,但这里问的是不是零税率,我就不知道了
同学你好 要退税的是0税率 出口免税的是免税