您好 是重分类了 正常的 没有关系哈

老师好!资产负债表上预付账款出现负数,是将供应商期末余额表中的预付账款和应付账款的借方余额相加得数作为预付账款填列数,对吗?
老师,初级学的资产负债表里的预收账款,等于应收和预收明细的借方余额。我们公司账上前年直到现在预收账款甲公司借方余额500元,预收乙公司贷方余额280元。可资产负债表里的预收账款余额是确是220元,不应该是500元吗
老师你好,我在录入初始数据时,应收账款和应付账款的贷方余额和借方余额,分别跑到资产负债表中的预收和预付里了,导致资产负债表的总额和之前的总额不一样,有关系吗
科目余额表中的应收账款的贷方和应付账款的借方余额需要在资产负债表中的预收账款和预付账款中反映,这句话有问题吗
你好,老师,为什么我用科目余额表填期初数据之后出来的资产负债表年初余额,和之前的资产负债表年初余额数据不一样了,其他应收和应付账款都成了负数
像全托管电商代运营店铺(含销售、退换货、收款、推广、设计、客服、数据、售后)收取服务佣金,一般开的发票开生产生活服务二级明细开经纪代理服务,还是企业管理服务还是信息技术,才合规
请问老师,本月缴纳上月的社保,那么每年6月份调整社保基数,是7月份缴纳6月份社保的时候按照新的基数缴纳吗
老师 我调账 3月份的主营业务成本红字了需要怎么调呢
您好老师,公司购买工服,员工承担一半,从工资扣,员工那部分是不是计入其他应收款就可以
老师 25年项目成本结转有误 项目已完工 应全部结转 但实际未全部结转 26年如何调整
老师,单位可以找企业把电子承兑贴现了么?这种账怎么做?
您好老师:我们在销售方采购货物日期分别是5.22—5.23号。6.1—6.2号两批。销售方说他家现在没有进项,要先开61—6.2号的。我们提出先开5.22—5.23号的,但是他家说不能先开5.22—5.23号的,他家的货是从不同厂家进货,这和给我们开销售发票有关系吗?
我公司土地面积8306.55平方米,17年买的,税率是4,请问2季度城镇土地使用税,怎么计算,
收到一笔别的单位暂放我单位的账款,之后还要还回去,是借银行存款贷其他应付款吗?
你好,一个施工项目设计费可以做项目成本吗
那这样资产负债表和之前申报的资产负债表期初和期末都对不上了,咋办
请问是说的电子税务局申报的么
是的,就是税务局申报的时候。
年初数 电子税务局不变 期末数按照新的资产负债表录入 没事的
好的,做账系统是否能改为不重分类呢,老师
那要调整财务软件取舍设置的 要软件售后服务工程师调整
这样呀。好的。那我还是报表就这样放着,不需要刻意去调整了,后面继续往后做账
本来应该重分类才正确的 才能正确反应单位债权债务
好的,谢谢老师。这样我就清楚了,那我就不动这个报表,就按照这个重分类的往后做账
嗯嗯 不客气哈 欢迎有疑问继续提问