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老师有问题请教 税控年费 支付的时候 分录借:应交税金/减免税 贷 银行存款、 抵扣时候 借 管理费用/办公费 贷 应交税金/减免税 对不对?

2022-06-22 20:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-22 21:00

您好 支付的时候 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 实际抵减的时候 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借:管理费用-办公费 借方红字

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快账用户1072 追问 2022-06-22 21:26

老师 这二张表 应该都要填的 为什么 减免税不给填

老师  这二张表  应该都要填的  为什么 减免税不给填
老师  这二张表  应该都要填的  为什么 减免税不给填
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齐红老师 解答 2022-06-22 21:30

没有增加一行的选项么?应该有增加一行 选择减免税性质的 您在电子税务局还是eTax上申报

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快账用户1072 追问 2022-06-22 21:37

老师 那结转增值税 即应交税金/转出未交增值税 贷应交税金/未交增值税 金额是减去280的金额还是不减280的金额

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齐红老师 解答 2022-06-22 21:38

结转是减去280后的金额

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您好 支付的时候 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 实际抵减的时候 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借:管理费用-办公费 借方红字
2022-06-22
您好同学,是的,减免税额转去应交税费–未见增值税,这样更能直观的看出本期需要交多少增值税
2021-10-30
您好,这个你们计提增值税的时候一起做就行了
2023-02-17
你好!应该做分录: 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用(冲减管理费用)
2021-07-13
是的,就是这么做的
2021-05-06
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