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老师,税控设备我280元入账,本应是:借:管理费用-办公费,贷:银行存款;借:应交税费-应交增值税(减免税),贷:管理费用-办公费。但我师傅教我是这样做的,借:应交税费-应交增值税(减免税),贷:银行存款。老师,像这样做账有什么不妥吗?

2023-03-31 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-31 15:41

你师傅教你那个不对,上面写那个分录对。

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齐红老师 解答 2023-03-31 15:42

这个是全额抵了增值税 不是交了税款哪来的银行存款

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快账用户2511 追问 2023-03-31 15:43

她应该是把中间的管理费用一借一贷给省略了,我就看不懂了

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快账用户2511 追问 2023-03-31 15:47

老师,收到的做水泥地的发票,我师傅直接就做固定资产了,这样应该也是不对的吧?

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齐红老师 解答 2023-03-31 15:51

您说一下水泥地具体的情况,那比如说一个大的场地地面也可以计入固定资产。就类似于道路一样。

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快账用户2511 追问 2023-03-31 15:53

老师是一块场地的,我的意思是发票收到不用转换一下吗?就直接计入固定资产。

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齐红老师 解答 2023-03-31 15:58

如果需要施工建设,你就通过在建工程核算,然后完工后转到固定资产。

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快账用户2511 追问 2023-03-31 15:59

一次性就做好了的

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齐红老师 解答 2023-03-31 16:05

那您就直接计入固定资产就可以了。

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你师傅教你那个不对,上面写那个分录对。
2023-03-31
1、实际支付的金额ou 借:管理费用 贷:银行存款 2、按规定抵减应交增值税应纳税额时: 如为增值税一般纳税人的, 借:应交税费——应交增值税(减免税款); 贷:管理费用
2020-05-21
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。
2021-07-13
借:应交税费-应交增值税-减免税80;贷:管理费用280 不是红字 要是记红字要写在借方 
2021-02-24
同学,你好 这个就结转到应交税费-未交增值税
2023-12-04
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