你师傅教你那个不对,上面写那个分录对。

你好 ,我公司发生一笔防伪税控维护费280,网上查的答案是:借 管理费用280 贷银行存款280, 借应交税费—应交增值税—减免税额280 贷管理费用280, 这么做应交税费—应交增值税—减免税额这个分录就不平啊,只有借没有贷,对不对?
老师,税控设备我280元入账,本应是:借:管理费用-办公费,贷:银行存款;借:应交税费-应交增值税(减免税),贷:管理费用-办公费。但我师傅教我是这样做的,借:应交税费-应交增值税(减免税),贷:银行存款。老师,像这样做账有什么不妥吗?
税控技术服务费,缴纳时做 借 管理费用280 贷银行存款 280,发生递减时做 借 应交税费-应交增值税(减免税款)280,贷 管理费用280,那应交税费_应交增值税(减免税款)这借方的280元怎么结转平衡
购买增值税税控专用设备的 庒欣老师讲的是这个分录,然后固定资产还要折旧 借:固定资产 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(税费减免) 贷:管理费用 但是书上我记得写的是 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(税费减免) 贷:管理费用 哪个对啊
付给供应商的款,供应商未提供发票 这种直接做冲账处理可以吗,如果要冲账,多久才可以这么操作,需要什么附件做为凭据
老师,旧账预付账款很久没有发票,如果要调平账面,如何处理合适
酿酒厂账务处理 和分录
老师,有个问题麻烦帮我解答一下可以吗? 还没搞明白 我们公司帮一个朋友交社保,每个月社保费用他有转给我,现在给他停保了,只有10月份交了一个月,但没给他发工资报个税,这交的社保费现在怎么账务处理呀?
有没有深圳那边的老师?请问最近深圳那边会计就业情况如何?40岁的会计还有发展机会吗?
老师,商贸公司税务系统进项金额400万。但是账务系统库存1600万,这种风险大吗。为了少交增值税,后续的比较多。慢慢的二者相差比较大。以后直接多结转成本,这种可行吗
缴纳投标费借:管理费用-投标费,贷银行存款 收到投标费的普票如何写会计分录,谢谢
老师,管理费用劳务费怎么能税前扣除
老师财务软件的利润表本年累计净利润和利润表季报净利润金额为啥不一样呢?
老师你好,我司销售家具含设计,税率按销售会货物13%吗?还是分别算税按设计服务6%呢,销售部分6呢
这个是全额抵了增值税 不是交了税款哪来的银行存款
她应该是把中间的管理费用一借一贷给省略了,我就看不懂了
老师,收到的做水泥地的发票,我师傅直接就做固定资产了,这样应该也是不对的吧?
您说一下水泥地具体的情况,那比如说一个大的场地地面也可以计入固定资产。就类似于道路一样。
老师是一块场地的,我的意思是发票收到不用转换一下吗?就直接计入固定资产。
如果需要施工建设,你就通过在建工程核算,然后完工后转到固定资产。
一次性就做好了的
那您就直接计入固定资产就可以了。