你好,对的是的,你就没有10万版的,只有百万版。
老师,我申请了百万元发票版的,是不是不含税的,含税的话我是不是可以超过100万元
老师,我们公司现在是10万元版发票,请问如果生成百万元版的会不会对我公司监管严呢
请问在申请百万元版的专票过程中,先开一部分10万元版的发票,中间审批通过后,剩余的发票可以开百万元版的吗
老师,我的专票是十万版,现在想申请为百万版,但是不是申请为百万版后会被重点监控
老师,我们发票都是10万版的,申请百万版的不能申请一张吧,是如果申请通过后,都是百万版了吗
老师先开了发票,没有付款,然后也还没有提供服务,怎么做账
老师,现在税务局都是按开票比对啊,如果预收款还没有提供服务,开了发票了,这种情况要等提供服务再确认收入吗?这样增值税和所得税收入不一致,会引起预警
应交税费应交个人所得税做t型账做哪里
联合单位的销售量怎么理解?
请问老师公司外购房产转让给个人增值税怎么计算?
老师,比如内账当天的收入隔天到账,也就是31号的收入1号到账,做银行是不是选择应收账款好,因为最终应收借方有余额比如外账按开票确认收入,好多都不开票,所以用预收比较好,因为最终预收账款有余额
汇算清缴的时候 账上应付职工薪酬和个税申报不一样会提示错误吗
老师亿企赢是亿企系统吗
老师,做银行账,一般用预收账款增加好,还是应收账款减少好,
老师餐饮比如31号的收入下个月1到账,我可以不做应收账款未达到账项吗直接根据全月的收入小票做应收账款(待清算),贷主营业务收入,然后再根据当月银行收款做借银行存款贷应收账款,这样相差的就是还没有到账的,这样做可以吗
老师,我们公司领导的车过户到公司了,开了一个二手车统一发票,过户费我记什么费用还有,开出这个发票,然后我需要对公支付给领导1万是吗
借固定资产贷,银行存款一块儿做到你的固定资产里面的。
就是这个钱,我需要对公转到他个人卡上
对的是的,是这么做的。
那他报销的电子通行费以前的不能抵进项税,过户到公司之后就可以抵进项税了,这个1万元没什么关系吧
你好,对的是的,没有关系的。
那领导报销的过户费我就记入管理费用
还有就是发票4月份就开出了,一直没寄过来,刚收到,那固定资产记入几月份
可以做管理费用里面的对方单独给你们开了发票吗?
可以做到这个月,然后折,就可以从五月份开始补。
过户费没发票的,就是一个支付截图
那我就是对公把这1万支付给领导个人,然后借:固定资产贷:银行存款 计提5、6月份折旧
过户费可以单独做管理费用。
但是你这个没法抵扣所得税的。
第二个是正确的,可以这么做的。
过户费有发票是可以抵所得税的吗?还有老师,二手车发票都不能抵扣进项税吧
你好,对的是的,对的是的,对的是的。