你好,现在是允许你们退税还是允许你们免税?
老师,之前有个出口退税,开票开的0给报的免税收入,后来这个退税也没退成,我怎么处理?怎么更改报表啊?现在是有个预警,有免税收入且有进项税额,但无进项税额转出的预警。
老师,我们单位去年有出口,当时报的免税收入,后来出口退税没有退成,这部分发发票的进项税额也被抵扣了,那该怎么办?
#提问#老师请问申报表之前的留底税款被退回企业,所以申报表做进项税转出,现在税务及叫自查,所以做了无票收入,推算下来进项被退回企业的,所以有税款,税务局的说要缴纳税款而且之前退回来的也要补缴进去,老师这个退回来的要怎么退回去?
老师,我想问下生产型出口企业,有一笔出口,税局不同意退税,需要我们退税转免税,那我们开出去的销项发票的税率怎么选择?进项发票收到后又该怎么处理?出口退税系统还未进行申报退税。
老师出口货物没有报关,直接走的国际快递,这样进项税额也不退税,出口货物直接申报不开票收入,免增值税可以吗?进项税额是不是直接转出入成本就行啊
以前工资5000元刚涨工资到6000社保需要调整吗?怎么调整这样是调整几个月
收到的高新技术奖励的钱 汇算清缴需要纳税调减吗
老师,小规模月度不超 10免税,是不是包含普票和专票的销售额
老师你好,想问下公司员工给另外一家公司干活,公司会结算单我们公司,之前是计提的公司多的冲销售费用,那销售费用不够充的也就是小于了这个金额到时候怎么处理呢?
老师好:想了解下,增值税一般纳税人,辅导期管理办法,现在还适用吗?实际操作层面,还有预缴增值税的说法吗?
董老师 在线吗?有问题想咨询~
建筑公司与个人发生的过桥费可以据实扣除,还是限额扣除
标书中资金来源和资金类型怎么填写?
发票上的税额是需要开票方缴纳的吗
小规模纳税人开10万普票,交多少税啊
不能退就是预警了
那现在允许你们免税吗?因为不能退的,要么允许免税,要么是转内销。
如果允许你们免税的话,这个进项不能抵扣,你是商贸还是生产的商贸,当时选择的应该是退税股癣。
商贸企业,我需要转出进项税额是吗?报表还用更正吗?
不用做进项转出的,你是不是之前选择的退税勾选。
做的这个
这个是销售额的,你看一下你的发票,当时选择的是哪一个。
勾选平台里面或者是附表二,你看一下有没有26到28。
发票开的都是这样
发票开的没有问题的,出口的就是零税率的 现在主要判断一下你需要免税还是转内销?
怎么判断 ?
什么原因不能退税 你税务局通知的还是啥
资料不齐税务当时不给退
购入的进项发票有吗? 有的话可以按照免税的来,但是你对应的进项不允许抵扣。
这个没填
你看一下你有没有进项发票,进项发票是怎么处理的?
这是进的
你看下勾选平台里面选择的是抵扣勾选吗?如果是的话,这个不允许抵扣,你需要做进项转出。