你好,这个是当时发票到了,没有勾选后期勾选认证了。
郭老师,跨区域涉税工程,有预缴了1万,销项2万,现在进项有2万,我是都勾选,还是只勾1万,把预缴的先抵,
老师,资产负债表季报季末资产总额填的是资产负债表上的期末余额吧,谢谢
预收2.5年的租金然后开发票,那怎么做账
电子税务局申报季度报表是本期金额和上期金额怎么填写?
老师请问这是什么情况
请问员工的报销能全部打给一个人的账户,再由他去按照实际报销金额一笔笔支付吗
老师,单位的一辆电动汽车原价10万,折旧1万,卖价3万。卖车时是开的免税票,您可以帮我写一下卖车时的分录吗
老师,我想问一下飞机票报销增值税填报跟高铁票报销填的地方一样吗?都是增值税表2中10行和8b吗?
差旅费报销没有住宿清单只有发票可以报销吗?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!增值税专用发票分数电,数电纸质,增值税电子专用发票,增值税专用发票,有什么区别
这个数是开票系统里 没勾选的金额的合计是吗?认证了 就要冲进项税?还是不太明白 ?待扣税金借方是什么意思
你好,这个不一定,比如你有两份发票没有勾选,都做了到了待抵扣,然后你只勾选了一份,那你就是一份的金额。
没有认证的专票 的进项税是不能记的是吗
可以做账的,做到应交税费待认证,你这个做到了,待抵扣里面。
是一样是吗 ,后面抵扣了 再做贷方?
严格来说不一样的,带抵扣,这个是你们单位是辅导期,纳税人当月认证了,当月不允许抵扣的,采用这个科目
这个发票到了 没有认证又记账了,就需要做转出是吗
借管理费用 应交税费待认证 贷银行存款。
科目用的不太对是吧
对的是的,对的是的,对的是的。
那这个金额就是从开票系统里 统计出来的吗107880.07
你好,开票系统是你的销项,这个是从你的勾选平台里面看到。
正确的分录应该是 借:应交税费待认证 贷:应交税费-进项税 对吧
后面再认证了 分录怎么写呢
如果你们单位没有认证,你做了进项的话是这么调整。
后面认证借应交税费应交增值税进项贷,应交税费待认证。
再反过来冲一下 调平就可以了呗
对的是的,对的是的,对的是的。
总的来说,记了发票 但是又没有认证 是需要转到待认证里的对吧,本月认证多少发票 进项记多少才可以
对的是的是这么做。