同学,你好 不需要的

请问,计提工资的时候,需要把个税部分减出来吗?还是等下个月发放工资时再扣除也可以
老师,计提工资的时候要把个税计提出来吗
老师,每个月,都在计提工资的时候,要把个税计算出来吗?
老师你好,请问计提工资需要把个人社保也计提出来吗?
请问老师,之前会计报个税的时候把月份弄错了,可以改吗,把上个月发出去的工资报成计提的工资,这个怎么改过来呢?
请问,筹建单位,签署的采购合同都要报印花税吗
老师,买给工地工人的烟酒集体享受的是计入招待费还是福利费
住宿费没出差的话开的专票可以抵扣吗?
老师,我们公司大部分开的是监理服务费发票,有一个项目属于项目全过程管理的活,我在开票时应税服务那添加为项目全过程管理服务费可以么?有风险么?第一次开这个类型的发票
麻烦问下计提个体户生产经营所得税分录这样写对吗?借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税
老师,建筑工程在省内外市,预缴了增值税及附加税,请问本季度在做报表的时候怎么抵减?
我公司上个月买了土地,然后现在要摊销,摊销费用放在哪个科目合适
老师,如果企业一年未提供流水和回单,不拿公户银行卡过来,每个月有收入发票,报个税挺多,是不是容易被税务稽查
你好老师,那个厂房在建用的水电费都是计入在建工程吗,还是计入管理费啊
您好,老师,请问出口征税视同内销账务处理是怎样的?计算税额的时候是按照FOB价,但跟实际收取的价格有差异,计入什么科目呢
那发放的时候呢
同学,你好 直接算出来,放在其他应收款里面
算的是不是每个人超过5000都要算个税
同学,你好 嗯嗯,是的
老师,后面发放工资的时候借应付职工薪酬贷银行存款,其他应收款(社保,)其他应收款(个税)?
还是应交税费(个税)
同学,你好 (1)工资所属期当月计提 借:费用/成本相关科目 贷:应付职工薪酬 (2)支付工资时应代扣个人所得税 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 (3)申报缴纳个人所得税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
老师,那这样银行存款实际付的金额不是少了个税的金额?
同学,你好 付款给个人的时候,这个个税的金额要扣下来的
如果实际金额是5123,扣除个税3.69不就是5119了
同学,你好 嗯嗯,是的,实际发放5119.31
那计提的时候也要把个税算进去吧
同学,你好 计提的时候,是应发工资全部算在里面
老师,没算近去啊,所以问下你,计提70761.社保1263.个税3.69.银行实际支付67733.不等啊
同学,你好 社保1263是个人部分吗? 你这个加起来不对的
计提70671.社保1263.个税3.69.银行支付69408,就相差3.69所以不等了
下面这个,所以我不知道这个3.69这个个税应该怎么弄
你把你的分录全部发给我
你看,都不等
发放 借:应付职工薪酬70671 贷:应交税费-个人所得税3.69 其他应收款1263 银行存款69404.31