银行存款日记账余额为32200-2300%2B3200=33100 银行对账单余额为31800-1400%2B2700=33100
五、业务题 【资料】 (1)某工业企业2020年1月1日银行存款日记账余为350000元,1月银行存款日 记账所列经济业务如下: ①2日,开出转账支票08725,支付购入机器设备款20000元。 ②5日,将收取的款项50000元存入银行。 日 ③20日,将销货款转账支票40000元存入银行。 , ④23日,开出转账支票08726,支付材料款30000元。 ⑤25日,开出现金支票07928,支付机器设备修理费1000元。 月末,银行存款日记账余额为389000元。 (2)该 期初余额为350000元,1月份所列事项如下: ①2日,收到企业转账支票08725,支付购入机器设备款20000元。 ②5日,收到企业送存款项50000元存入银行。 ③20日,结算银行存款利息3000元。 种应 ④23日,银行为企业代付水电费4000元。 ⑤25日,收到企业开出现金支票07928,支付机器设备修理费1000元。 630日,代收外地企业汇来货款50000元。 月末,银行对账单余额为428000元。 【要根据编制“银行存款余额调节表”。
.资料:某厂2021年12月25~31日银行存款账面记录如下:25日,开出#1219支票,支付委托外单位加工费1200元;27日,存入销货款转账支票31200元;29日,开出#1220支票,支付购入材料运费1400元30日,开出#1221支票,支付机器修理费14500兀;31日,存入销货款转账支票2700元31日,银行存款日记账余额为32200元银行对账单记录如下:25日,代交保险费2300元;26日,1219支票付出;29日,转账收入31200元30日,代收.上海购货款3200元31日,#1221支票付出31日,银行对账单余额为31800元要求:根据上述资料编制银行存款余额调节表(见下表
资料:某厂2021年12月25~31日银行存款账面记录如下:25日,开出#1219支票,支付委托外单位加工费1200元;27日,存入销货款转账支票31200元;29日,开出#1220支票,支付购入材料运费1400元30日,开出#1221支票,支付机器修理费14500兀;31日,存入销货款转账支票2700元31日,银行存款日记账余额为32200元银行对账单记录如下:25日,代交保险费2300元;26日,1219支票付出;29日,转账收入31200元30日,代收.上海购货款3200元31日,#1221支票付出31日,银行对账单余额为31800元要求:根据上述资料编制银行存款余额调节表(见下表
.资料:某厂2021年12月25~31日银行存款账面记录如下:25日,开出#1219支票,支付委托外单位加工费1200元;27日,存入销货款转账支票31200元;29日,开出#1220支票,支付购入材料运费1400元30日,开出#1221支票,支付机器修理费14500兀;31日,存入销货款转账支票2700元31日,银行存款日记账余额为32200元银行对账单记录如下:25日,代交保险费2300元;26日,1219支票付出;29日,转账收入31200元30日,代收.上海购货款3200元31日,#1221支票付出31日,银行对账单余额为31800元要求:根据上述资料编制银行存款余额调节表(见下表
华天公司2018年6月20日至月末的银行存款日记账所记录的经济业务如下(1)20日,开出转帐支票#0850计20000元,用以支付购料款。(2)21日,收到A公司开来的销货转帐支票5600元(3)23日,开出支票#0851计1000元,支付购料的运杂费。(4)26日,开出支票#0852计1500元,用以支付下半年大报刊杂志费。(5)29日,收到D公司开来的销货现金支票8750元。(6)30日,银行存款日记账的帐面余额为1428002、银行对账单所列华天公司6月20日至月末的经济业务如下:(1)22日,收到销售转账支票5600元。(2)23日,收到华天公司开出的支票#0850,金额为20000元。(3)25日,收到华天公司开出的支票#0851,金额为1000元。(4)26日,银行为华天公司代付本月电话费3250元。(5)29日,为华天公司代收外地购货方汇来大货款3865元。(6)30日,结算银行借款利息1850元。(7)30日,银行对账单的存款余额数为134315元。要求:根据上述资料,代华天公司完成以下银行存款余额调节表的编制。银行存款余额调节表编制单
老师,制造业,员工的工资大部份是计件,有一部分计时,有材料出入库,没有成品出入库,只有成品出入库的台账,有BOM,但是BOM里的名称跟仓库的材料名称不一致,一个成品要进行几道工序,这种情况,怎么算出准确的成本呢
老师,什么是侵占和挪用?
老师,这个题第三个选项为什么不选
费用报销的时候,比如冲办公话费,要冲100元话费,但是有1元优惠券,实际付了99元,发票开出来还是100,报销的时候按哪个报呢?99还是100呢?
老师。长期股权投资内部交易什么时候调增折旧利润,什么时候调减折旧利润?
老师:司机撞坏高速设施,保险公司转账垫付,我们开发票给司机,是司机的抬头信息,转账信息是保险公司,保险公司怎么做费用入账?
科目余额表,点到7月没税金及附加这个科目,点到6月-7月有税金这个科目,只点到6月也有税金及附加这个科目, 不是之前有的这些科目,在以后月份也会体现出来吗
请问老师,我们是民营医院,之前年度收入是免税的,今年税务说有的收入不符合免税条件,需要交税,补交了增值税和附加税,这笔分录应该怎么做呢
个体户只有开出去,没有进来的票正常吗
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。