你好同学 1借,固定资产1 应交税费-增值税(进项)0.17 贷,银行存款1.17 2借,管理费用10 生产成本64.2 制造费用10 销售费用4.5 贷,应付职工薪酬86.9 借,应付职工薪酬86.9 贷,银行存款86.9 3.借,销售费用12 贷,银行存款12 4借,营业外支出10 贷,银行存款10 5借,生产成本300 贷,原材料300 6.借,原材料600 贷,银行存款600 产品制造成本(生产成本)的支出金额=64.2%2B300=364.2 属于期间费用的支出金额=4.5%2B10%2B12=26.5

宁远公司2020年6月份发生下列经济业务:(1)购买了一台设备,支出20万元,为购买该设备支付增值税2.6万元,该设备预计使用10年,无残值;(2)支付公司行政人员工资30万元,福利费4.2万元;(3)支付公司办公费用10万元;(4)支付本月生产产品的工人工资100万元,生产管理人员工资10万元;(5)支付广告费40万元,销售产品差旅费5万元;(6)支付行政罚款10万元;(7)本月折旧40万元,其中公司管理部门8万元、车间32万元;(8)生产领用材料300万元;(9)购进材料500万元;(10)支付本季利息费用4.5万元(本月应负担1.5万元);(11)购买国库券15万元。1(简答题)要求:分别计算支出、费用、成本的金额。
宁远公司2020年6月份发生下列经济业务:(1)购买了一台设备,支出20万元,为购买该设备支付增值税2.6万元,该设备预计使用10年,无残值;(2)支付公司行政人员工资30万元,福利费4.2万元;(3)支付公司办公费用10万元;(4)支付本月生产产品的工人工资100万元,生产管理人员工资10万元;(5)支付广告费40万元,销售产品差旅费5万元;(6)支付行政罚款10万元;(7)本月折旧40万元,其中公司管理部门8万元、车间32万元;(8)生产领用材料300万元;(9)购进材料500万元;(10)支付本季利息费用4.5万元(本月应负担1.5万元);(11)购买国库券15万元。1(简答题)要求:分别计算支出、费用、成本的金额。
2、中原水泥股份公司财务处11月发生业务如下;(1)购买了一台计算机,价款1万元,增值税款0.17万元;(2)支付行政管理人员工资10万元,生产工人工资62.4万元,车间管理人员工资10万元,销售人员工资4.5万元;(3)支付本月广告费12万元;(4)行政罚款10万元;(5)生产领用材料300万元;(6)购进材料600万元。以上均已银行存款支付请列出计人成本费用的金额,其中属于产品制造成本(生产成本)的支出金额以及属于期间费用的支出金额各是多少,编制会计分录
2、中原水泥股份公司财务处11月发生业务如下;(1)购买了一台计算机,价款1万元,增值税款0.17万元;(2)支付行政管理人员工资10万元,生产工人工资62.4万元,车间管理人员工资10万元,销售人员工资4.5万元;(3)支付本月广告费12万元;(4)行政罚款10万元;(5)生产领用材料300万元;(6)购进材料600万元。以上均已银行存款支付请列出计人成本费用的金额,其中属于产品制造成本(生产成本)的支出金额以及属于期间费用的支出金额各是多少,编制会计分录
宁远公司2020年6月份发生下列经济业务:(1)购买了一台设备,支出20万元,为购买该设备支付增值税2.6万元,该设备预计使用10年,无残值;(2)支付公司行政人员工资30万元,福利费4.2万元;(3)支付公司办公费用10万元;(4)支付本月生产产品的工人工资100万元,生产管理人员工资10万元;(5)支付广告费40万元,销售产品差旅费5万元;(6)支付行政罚款10万元;(7)本月折旧40万元,其中公司管理部门8万元、车间32万元;(8)生产领用材料300万元;(9购进材料500万元;(10)支付本季利息费用4.5万元(本月应负担1.5万元);(11)购买国库券15万元。1(简答题)要求:分别计算支出、费用、成本的金额。
你好,老师,营业范围里面没有服务这一项,能开6%的服务费发票吗,偶尔开一次,不经常开
小规模纳税人公司,有笔销售业务计提时应交税费是按1%提了3.96元,但是其中有专票税费3.56在资产表中可记入应交税费里。有普票0.4是算营业外收入,但是这个普票计提的是1%,在增值税报表里又是自动获取的3%的税是1.18元。有销售时我计提的是1%的,这两者的差额我应该怎么处理
老师好,请问应收预收重分类怎么做呀?按照科目余额表余额做?还是借贷方发生额呢?
老师,发票名称开具:空调安装费用,这个是在哪个大类下?税率是多少?我们是建筑企业往外开这个发票
1:请问下2025.12月的账必须结账后才能转到下一个年度做2026.1月的账对吗 2:要怎么结转下年呢?是自动吗
老师你好,公司24年购进设备120万,发票只开了70万。剩余50万因为没给钱,一直没开发票。前财务当初做固定资产时按70万计提折旧,25年10月份设备退回了,用于抵扣欠的50万。两家公司目前账清了。 这种情况如何做财务处理?会计分录怎么做?
老师,您 好,请教一下,我们公司是做设备的,然后一台设备销售金额100多万,然后收款方式是,预收70%货款后发货,余款30%,要等到验收一年后在转款过来,现在我们要跟客户收70%预收款,客户要求我们要把这70%货款开增值税发票出来,我现在的问题是,要是我提前把这70%的发票开出了之后,那我报增值税时,怎么报呀,会计做账时又怎么做账务处理,这个按会计法要求,没有达到确认收入的条件呀
公司缴纳财产保险缴纳印花税是属于买卖合同吗
老师,我们是食品厂,生产鸡精,味精,汤料包这些,工厂是自己的,这种成本的话除了直接的材料费,直接人工费,工厂和设备的折旧费,电费这些怎么分摊,
问一下,我们公司显示B级纳税人是怎么回事?每次也及时缴税