您好,是从5月份开始往后录的
老师我是从8月份开始接收之前会计的账务,因为软件不一样,所以我在我这边的软件里面录入了初始数据,也就是上一个会计的7月底的数据,但是结束初始化时老是提醒初始数据不平衡,我对了好久,数据都是一样的
半途接个账,要从2021年2月份开始做账,那么我是不是需要2021年1月份的科目余额表,根据这个录财务软件的期初数?是的话,都需要录入哪些呢?
老师 如果我从别的公司交接账过来 我要从7月开始做账 录入初始数据应该录哪个时间段的呢
老师,我现在接受的账是从5月23号开始自己做的,四月份的人家那边已经做了,我直接录入期初数据从5月23号开始记,那么四月份的财务报表就没有可以吗
老师我是5月23号开始接受的账,那这个财务软件里面我录入期初数据时应该录入那个时间段的呢
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
我这个软件这两天刚装的,那本年累计数那些都咋录入呢
我如果接着从5.23开始记账那四月份的财务报表就没有了咋办
从5月份当做期初数据,往后录
老师那我四月份的报表就没有了能行吗
上任会计只给了我一至三月份的报表
这个没事,从5月开始,视同你接手开始
那四月份的报表我不用管了吗老师
那这个季度报税不得要吗
嗯对,这个就不管了暂时,从接手开票